平湖市审计局审计结果公告2021年第14号平湖市经济和信息化局2020年度预算执行情况审计结果?(2021年11月9日公告)

平湖市审计局审计结果公告2021年第14号平湖市经济和信息化局2020年度预算执行情况审计结果?(2021年11月9日公告)

平湖市审计局审计结果公告2021年第14号

平湖市经济和信息化局2020年度预算

执行情况审计结果

(2021年11月9日公告)

根据《中华人民共和国审计法》规定,2021年3月3日至2021年4月30日,平湖市审计局对平湖市经济和信息化局2020年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

2020年度,经信局年初预算收入27129.99万元,调整后预算收入32318.61万元,实际收入32318.61万元,执行率100%;年初预算支出27129.99万元,调整后预算支出32318.61万元,实际支出31733.24万元,执行率98.19%。

审计结果表明,2020年度经信局按照部门预算编制要求,结合工作职责和当年底工作任务,年度预算编制基本准确、完整,能按照预算安排支出,预算执行基本合法合规,财政收支基本规范。但审计也发现,预算编制、内部控制、项目绩效管理等方面还存在一些不足。

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制不规范。一是超实际人数编报医疗补助费、独生子女费、托幼管理费预算0.29万元;二是漏编报老干部活动室物业管理费预算3.25万元;三是未调减调出人员支出预算13.94万元。

(二)内部管理不规范。一是大额支出1.30万元未按内控要求经局长办公会议讨论决定。二是公务接待费用0.54万元事后审批。

(三)项目管理绩效性不高。一是省专项资金520.69万元未及时兑付;二是数字产业增加值增长指标未达到年初设定的目标值,但仍按满分自评。

三、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,经信局高度重视,积极落实整改。一是准确编制预算。在编制2021年度预算时,精准编制在职职工子女托幼管理费,及时将老干部活动室物业管理费3.25万元编入预算管理。二是严格执行内控制度,规范大额支出审批流程。三是切实加强项目绩效管理,计划12月底前完成专项资金兑付。根据年初设定目标,严格项目支出绩效自评。

平湖市审计局

2021年11月5日



联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 信息化 审计局 审计

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