邵阳职业技术学院税务实训平台采购合同公示

邵阳职业技术学院税务实训平台采购合同公示

邵阳职业技术学院税务实训平台采购项目采购合同

采购编号:邵财采计[2021]000080

采购人(全称):邵阳职业技术学院 (甲方)

供应商(全称):长沙衡信教育科技有限公司 (乙方)


为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

(1)采购组织形式:政府采购

(2)采购方式:竞争性谈判

(3)项目名称:邵阳职业技术学院税务实训平台采购

2.合同标的及金额

序号

标的名称

型号规格

数量

单价(元)

总价(元)

备注

1

增值税防伪税控开票实训系统(含抄报税系统)

衡信V3.5

1套

76800.00

76800.00

/

2

增值税一般纳税人网上申报实训系统

衡信V3.5

1套

57800.00

57800.00

/

3

查账征收企业所得税年度汇算清缴申报实训系统

衡信V3.5

1套

89800.00

89800.00

/

4

金税三期自然人税收管理系统实训软件

衡信V3.5

1套

97780.00

97780.00

/

5

实训室

SXB-4GB

70个

658.00

46060.00

/

6

空白增值税专用发票(电子)

衡信V3.5

4000张

0.19

760.00

/

7

税务实训教学管理系统

衡信V3.5

1套

0

0

/

合同金额小写:¥369000.00

大写:叁拾陆万玖仟元人民币元整

3.履行合同的时间、地点及方式:合同签订后1个月内交货并安装调试完毕,邵阳职业技术学院指定地点,提供上门安装、调试、培训、交付,并验收合格。

4.付款:全部货物安装调试完毕并验收合格并收到发票之日起,15天内核拨合同金额90%的价款;验收合格后一年之内,全部货物无安装、质量、使用问题,核拨合同金额剩余10%价款(质保金)。

5.技术、质量标准:产品的技术、质量标准均按照产品国家标准执行,没有国家标准的,按照行业标准执行,既无国家标准又无行业标准的,按照符合合同目的的特定标准履行。

6.质保期和售后服务

6.1、服务宗旨:为客户服务、对客户负责、让客户满意

  6.2、服务内容:本项目中所有软件、硬件设备及耗材等。

软件产品3年内提供免费升级服务,供应商应对所供系统提供三年内免费维护和及时升级服务。整体项目质保期一年,从项目验收合格开始算起。

序号

名称

联系方式

1

黄雅丽

153*****096

6.3、响应时间

提供7×24×4小时的技术咨询服务。敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。发生故障时,供应商应在收到使用方电话通知后2小时内响应,48小时内到达现场,对重大故障提供7×24小时的现场支援。备件服务:遇到重大故障,提供系统所需更换的任何备件。

6.4、售后服务团队信息

姓名

职务/职称

在本项目中的职务

备注

奉志勇

经理

项目负责人

/

黄雅丽

讲师

讲师

/

6.5、培训服务:

配备专业技术人员,培训授课人必须是经过厂家认证的从事该行业工作5年以上的工程师、技术员等;必须为所有参加培训的人员提供培训用的文字资料和讲义等相关学习资料,所有的资料均应为中文;培训的内容与课程要求:提供设备的安装、调试、维护、保养、使用培训;提供软件的安装、使用培训。

质保期外如学校后期发生管理或操作人员变化,在接到学校的通知后乙方应安排培训人员上门提供培训服务,因此产生的差旅费用,由甲方承担。

7.保密原则:甲方需对乙方提供的技术、技术资料及价格负有保密责任。乙方需要对向甲方提供服务期间了解到的非公开信息负有保密义务。甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容,甲乙双方均有保密义务。

8.乙方保证向甲方提供的产品不存在侵犯第三人知识产权的情形,若有违反,导致甲方涉诉的,乙方应赔偿甲方的全部损失,包括但不限于维权的诉讼费、律师费、差旅费以及其他损失。

9.乙方若不能按本协议提供采购产品及服务的,每逾期一日,按合同金额的千分之一,向甲方支付违约金,逾期超过60日的,甲方有权解除合同,并有权要求乙方按合同金额的20%一次性承担违约金,并另行赔偿甲方损失。

10.不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

11.合同变更

未尽事宜,双方协调解决。合同的变更及修改须经双方同意,以书面的形式变更,并与本合同具有同等效力。

12.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决,协商解决不成,则通过以下途径之一解决纠纷:

■ 提请长沙仲裁委员会仲裁 □ 向长沙市人民法院提起诉讼

12.组成合同的文件

合同由以下文件构成,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2)本合同协议书

(3)中标或成交通知书

(4)政府采购合同格式条款

(5)投标文件

(6)招标文件

(7)标准、规范及有关技术文件

13.合同生效:本合同一式7份,采购人执2份,供应商执3 份,财政部门1分,邵阳市政府采购中心1份。

合同订立时间:2021年9月16日

合同订立地点:湖南省·长沙市

甲 方:邵阳职业技术学院(公章) 乙 方:(公章)

法定代表人:段雪梅法定代表人:奉志勇

委托代理人:委托代理人:

电 话:电 话:****-********

传 真:传 真:****-********

开户银行:长沙银行股份有限公司华龙支行

帐 号:***************


附件:技术参数表

主要技术参数和技术指标表

序号

设备名称

技术参数

1

增值税防伪税控开票实训系统(含抄报税系统)

1.该系统包含《增值税防伪税控发行子系统》及《增值税防伪税控开票子系统》两个实训子系统,系统模拟了税局端和企业端

2.配备最新版金税盘,可模拟税局端进行金税盘发行和企业开户,发行后系统自动配备一个完整的企业信息,可以实现发票发售与购买,发票读入、抄报税清卡完成后可循环使用金税盘

3.系统设置有客户编码和商品编码功能,客户编码用来录入与企业发生业务关系,需要为其开具发票的客户信息,也可以对已录入的客户信息进行修改和删除,也可以导入和导出客户编码信息。填开发票时,“购方信息”可以从该客户编码库中选取。商品编码用来录入本企业所销售的商品信息,也可以对已录入的商品信息进行修改和删除,也可以导入和导出商品编码信息。填开发票时,“商品信息”可以从该商品编码库中选取。增加时需填写商品名称、商品税目、简码、税率、规格型号、单价、计量单位、税收分类编码,可对税率、含税价标志、享受优惠政策、优惠政策类型选择,税率选择必须是2019年最新税率

4.开票软件满足增值税专票、增值税普票、增值税电子票开具,开票日期可以进行模拟设置,设置需要的开票日期,电子发票开具后在发票查询,可以查询到有开票企业发票专用章的电子发票。

5.系统开票符合以下5个流程和规定:发票管理:1.发票读入:对金税盘中的发票读入,校验购买发票的数量、时间、开票限额、号码段、发票代码,且发票一次性读入系统内,再次领购发票时需抄完税清完卡。2.发票填开:支持填开增值税专用发票和增值税普通发票。系统可以开具正常发票、折扣发票、清单发票、红字发票、差额发票,发票打印规格和真实企业一致。开具红字时遵循先进行抄报税清卡,然后开具红字发票信息表上传至税局,再从税局下载红字发票信息表反馈信息,再来开具红字发票,同时开具红字发票时需要校验对应蓝字发票的号码和代码。3.发票查询:可以按照月份进行历史开票记录进行查询,并可以导出。4.发票作废。可以对已开发票和未开发票作废,对于未开发票可以进行批量作废。5.发票退回:可将未使用的发票退回, 报税处理:1.抄税。包括上报汇总远程清卡和办税厅抄税,当面清卡两种模式。同时系统支持模拟征期抄税和非征期抄税。在抄税的时候,有明显的进程提示信息

6.开具的发票为本地化票样,可以实现开具增值税专用发票和增值税普通发票,具有建筑业,交通运输、仓储及邮政业,房地产业,租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业差额开票功能;同时能根据票据信息自动生成108位防伪电子密文,能够自动生成发票二维码,能对发票的打印参数进行设置,可配合实训发票一比一打印

7.开具发票时能够直接输入购买方信息,也能直接选取客户编码设置的企业信息,货物或应税劳务、服务名称需能够带出税收分类简码,如*住宿服务*住宿费,发票的开票日期可自由设置。

8.软件响应国税总局工作要求,严格要求增值税专用发票和增值税普通发票的开具必须选择相应的编码,开具的发票商品必须能对应相应的税收分类简码、同时匹配对应的税收分类编码,防止虚开发票,加强增收管理。

9.税收分类编码包含6大类、3000个以上内置的税收分类编码,每个税收分类编码均和真实系统一致,有相应的政策依据,同时能对商品的税率、优惠政策类型进行选择

10.单张发票最高限额与总局金税标准一致

11.支持复制已开发票的信息

12.可以修改金税卡时钟,模拟征期和非征期抄税,金税盘锁死则不可开具发票,修改金税卡时钟后方可继续开票

13.可以进行发票查询、作废、修复

14.可实现含税价与不含税价的自动换算,价税合计大小写自动转化填充

15.在报税处理中可以对发票资料分类查询及打印,能够查看金税设备信息,增值税专用发票及增值税普通发票的详细信息。

16.能查询金税设备黑匣子中纳税统计资料,包括:防伪发票领用存统计及发票销售金额和税额的统计,汇总范围可选择金税盘设备使用以来的任意年月,且能够打印专用发票汇总表

17.此系统有竞赛版本,能够对开票系统进行评分,能够进行成绩分析统计。

18.能够将发票信息导出为XML文档,配合增值税一般纳税人发票采集系统进行销项导入;

19.系统具有评分功能,开票结束后选择对应案例,勾选需要评分的发票,提交后即可实现系统自动评分,且评过分的发票不能再次被评分。评分后可查询具体案例的得分。

20.▲须有独立的案例管理系统,系统中自带增值税防伪税控开票实训案例不少于2套,业务不少于10笔。支持老师选择系统提供案例;同时,系统具有正规出版社出版的“十二五”普通高等教育规划配套教材,教材上具有系统使用说明和实训案例。

21.需保证与采购人原使用的衡信税务实训平台的数据无缝对接、相关底层数据的逻辑对应关系、稳定和连续性。

2

增值税一般纳税人网上申报实训系统

1.能够满足同时60人在线实训能够模拟一般纳税人网上申报,可以配套教案案例实训、评分、打印封面报告,满足教学需要;

2.可以设置会计期间企业核定信息,不同的核定信息对应的报表不同,包括一般企业、一般企业总机构、一般企业辅导期、电力企业、航空运输企业、一般企业分支机构、农行企业、含农产品业务企业等核定信息;

3.具有申报操作流程功能,可以选择选择税款所属期模拟不同期间的税务申报,满足教学需要,能够查看企业申报种类、申报状态、应纳税额、申报日期、网上申报时段等信息,申报状态可以根据具体的报表填写发送状态变换,应纳税额等信息在申报表发送后能够动态显示;

4.具有往来对象维护、货物信息维护功能,方便在发票采集环境一键选用,可进行客户信息,货物信息的查询、录入、修改、删除,录入的信息不限于企业类别、税号、客户名称、联系电话、联系地址,货物编码、货物名称、规格型号、单价、计量单位、单位净重、单位毛重等信息;

5.能够进行发票采集,进项税额转出功能,发票采集数据完成后可以直接自动取数生成相应报表,进项采集功能可以根据案例针对相应税款所属期的进项数据采集,采取可视化窗口,能够看到进项凭证类别、总份数、总税额、可抵扣份数、可抵扣税额。进行凭证类别至少包含增值税专用发票、税控机动车发票、海关缴款书、农产品收购发票、农产品取得发票、代扣代缴通用缴款书、外贸企业进项税额,发票采集可以实现单张录入,修改、删除、批量修改、查询功能,还能直接导入从增值税防伪税控开票系统导出的XML发票文件;

6.进项发票采集需要录入发票代码、发票号码,能够一键选择往来对象预设的销货单位,能够一键增加预设的货物信息,能够根据不同的进项票据和即征即退的类型选择不同的税率,税率主要有13%、9%、6%、5%、3%、0%几种,系统根据实际票据类型自动配置可选项,能够进行价税自动计算机价税合计大小写转换,开票日期及认证日期可选,即征即退选项包括一般项目、即征即退、共同分担类的项目,抵扣选项分为允许抵扣、不抵扣、待抵扣,采集保存有逻辑校验,不符合相应即征即退项目的税率的信息不可保存,且有提示信息,其中海关缴款书采集必须填写进口口岸代码、进口口岸名称、缴款书号码方能保存,农产品收购发票必须填写身份证号、付款方式、记账凭证号,农产品取得发票必须选择是否本省发票,填写付款方式、记账凭证号,代扣代缴税收通用缴款书必须填写缴款书号码,扣缴义务人信息,外贸企业进项税额抵扣证明清单直接填写非即征即退、即征即项目本月抵扣金额即可;

7.能够进行销项数据采集,采集完成后可以直接自动取数生成相应报表,可以根据案例针对相应税款所属期的销项数据采集,采取可视化窗口,能够看到销项类别、正常发票份数、金额、税额,销项类别至少包含增值税专用发票、税控机动车发票、增值税普通发票、普通发票、无票世通销售、纳税检测调整等,发票采集可以实现单张录入,修改、删除、批量修改、查询功能;

8.销项发票采集需要录入发票代码、发票号码,能够一键选择往来对象预设的销货单位,能够一键增加预设的货物信息,能够根据不同的计税方式和征税项目的类型选择不同的税率,税率主要有13%、9%、6%、5%、3%、0%几种,系统根据实际票据类型自动配置可选项,能够进行价税自动计算机价税合计大小写转换,计税方式包含一般计税、简易征收、免税方式,征税项目分为应税货物、应税劳务、应税服务、不动产、无形资产三类,即征即退选项分为是和否,采集保存有逻辑校验,不符合相应计税方式和征税项目的税率的信息不可保存,且有提示信息。其中无票视同销售、纳税检查调整不需要输入企业信息;

9.进项税额转出可对具体项目的非即征即退、即征即退信息录入,具体项目包含免税项目用、集体福利、个人消费、非正常损失、简易计税方法征税项目用、免抵退税办法不得抵扣的进项税额、纳税检查调减进项税额、红字专用发票信息表注明的进行税额、上期留抵税额抵减欠税、上期留抵税额退税、其他应作进项税额转出的情况;

10.申报表填写,其中申报表要符合全面营改增的要求与规范,申报表附有7张附表及其清单并与企业实际使用的版本一致,系统有强校验,增值税一般纳税人主表不可直接打开,必须填写好增值税纳税申报表附列资料(四)后方可填写增值税纳税申报表附列资料(三)和增值税纳税申报表附列资料(二),然后才能生成增值税一般纳税人主表,报表填写会有相应的填表说明,部分表单填写不完整或者有逻辑问题,系统会给予具体错误提示,附列资料表(二)的申报抵扣的进项税额、进项税额转出额等信息,可直接通过系统自动提取,附列资料表(一)的销项数据也直接通过系统自动取数,报表的删除也需严格遵循相应的勾稽关系、每张报表均可放大、缩小,能够预览以及完整打印

11.增值税纳税申报表附列资料(三)中的项目及栏次中的税率必须是13%、9%等最新税率,增值税纳税申报表附列资料(一)中一般计税方法-项目及栏次中的税率必须是最新的13%和9%的最新税率;

12.增值税一般纳税人申报表包括20张报表,分别是航空运输企业试点地区分支机构传递单、邮政企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单、铁路运输企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单、电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单、分支机构增值税汇总纳税信息传递单、本期抵扣进项税额结构明细表、营改增税负分析测算明细表、投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表、成本法核定农产品增值税进项税额计算表、购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表、购进农产品用于生产经营且不够成货物实体核定农产品增值税进项税额计算表、部分产品销售统计表、增值税一般纳税人主表、增值税纳税申报表附列资料一(本期销售情况明细)、增值税纳税申报表附列资料二(本期进项税额明细)、增值税纳税申报表附列资料三、增值税纳税申报表附列资料四(税额抵减情况表)、成品油购销存情况明细表、代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单、应税服务扣除项目清单、增值税减免税申报明细表、附表15:电力企业传递单、农产品核定扣除增值税进项税额计算表(汇总表)。

13.申报表填写好后,在申报表发送环节可以看到申报种类、申报次数、应纳税额、抵减金额、报表状态、申报类型等情况,若报表填写不完整,则不能申报,且提示相应信息,申报表发送后,反馈申报是否发送成功标志,申报成功后可以作废,对实训内容进行修改,并支持再次申报,满足教学需求;

14.申报成功后可通过申报种类、申报所属期对历史申报结果查询,可以看到申报种类、报表名称、申报日期、申报结果、申报类型、应纳税额、扣款时间。能看查看每次申报的每张详细报表,能够预览和打印相应报;

15.申报成功后可进行网上缴税,系统提示缴税单位信息,税额,缴税时间, 缴税成功后自动生成校验反馈信息;

16.有介质传送功能,能够进行基本信息导入、核定信息导入、反馈文件导入、申报文件导出等操作;

17.系统具有评分统计、申报作废、成绩查询、实训封面打印四大教学功能。评分统计可按当前核定信息案例进行选择,也可选择所有案例,能够根据教案名称、案例发布时间选择具体案例评分,可即时获取得分信息,可查看历史案例得分,也可查看具体案例的交卷时间,评分详情,评分详情包含考核指标、学生答案、正确答案、具体分值和获得分值,方便学生自主学习,若老师设置了测评模式,则评分后看不到具体分数和具体的成绩数据。其中申报作废功能是在评分统计完成后才可使用,并且作废后,不可直接修改发票采集中的销项或进项发票,必须先在删除申报表中申报数据后,才可修改发票采集的信息。实训完成后可以直接打印封面报告,封面报告包含企业信息、学号信息及评分信息;

18.预留与银行接口,可以实现网络缴纳税款;

19.系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对申报结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评分功能老师可以自由控制开关,一旦关闭,系统中的成绩查询功能不可用;评完分后,系统支持打印实训报告封面,实训封面上显示学生实训案例名称、分数、班级、姓名、学生、实训时间等信息,在测评模式下,学生评分后不能看到答案和得分,只能教师后台查看;

20. ▲须有独立的案例管理系统,系统中自带增值税一般纳税人实训案例不少于6套,支持老师选择系统提供案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。系统具有正规出版社出版的“十二五”普通高等教育规划配套教材,教材上具有系统使用说明和实训案例,系统支持教材上实训案例评分;

21.有防作弊验证码功能,每个学生自动分配一个纳税户并按用户所在地纳税人识别号编号规则自动生成该生唯一防作弊验证码;

22.申报成功后可以作废,对实训内容进行修改,并支持再次申报,满足教学需求;

23.需保证与采购人原使用的衡信税务实训平台的数据无缝对接、相关底层数据的逻辑对应关系、稳定和连续性。

3

查账征收企业所得税年度汇算清缴申报实训系统

1.符合查账征收企业所得税汇算清缴规范,申报过程严格按税务总局的最新标准执行,有企业端与税局端之间申报数据的交互并能提供反馈信息。

2.能够满足同时60人在线实训,能够模拟企业所得税年度汇算清缴网上申报,可以配套教案案例实训、评分、打印封面报告,满足教学需要

3.首页具有申报操作流程图和2017版企业所得税汇算清缴相关公告;可选择税款所属期,满足教学需要;

4.系统申报符合以下6步申报流程和规定:(1)基础信息设置(2)简化报表(3)申报表填写。(4)税收遵从风险提示(5)申报表发送 (6)网上缴税

5.基础信息设置包含纳税人信息、法定比例、预缴及结转信息设置,纳税人信息设置需对汇总纳税企业类型、是否就地汇总纳税、注册资本、所属行业明细代码等基本信息及主要会计政策和估计进行设置,主要会计政策和估计设置应包含适用的会计准则或会计制度、记账本位币、特定企业类型等进行设置,企业股东及对外投资情况信息也要填写

6.法定比例即税收规定扣除率需包含职工福利费支出、按税收规定比例扣除的职工教育经费、工会经费支出、补充养老保险、补充医疗保险、广告费和业务宣传费、捐赠支出、业务招待费等项目的设置

7.预缴及结转信息设置包含本年累计实际已预缴的所得税额、以前年度多缴的所得税额在本年低减额、以前年度累计结转准予扣除的职工教育经费支出余额、以前年度应缴未缴在本年入库所得额、以前年度结转的可抵扣投资额余额、结转以前年度的尚未抵扣的股权投资余额等项目的设置

8.基础信息设置填写完整后方可进行简化选表,即在填写申报表前可对2017年新版38张报表进行选择填报或不填报,针对前面基础信息设置,系统自动选择企业类别默认必须填报的或不填报的报表,并以灰色显示

9.38张报表按照收入成本、境外所得、纳税调整、优惠、弥补亏损、总分机构、年度纳税申报表主表七大类进行分类,报表之间实现钻取功能,可按表与表之间的关系自由钻取填写(即填写报表时有数据需从其他报表取的可直接跳转至其他表,填写后在返回本表),同时在报表右侧显示跟随式的最新的法律法规填表说明,每个分类的报表未填写数量实时显示,报表可放大、缩小,能打印,系统内自带计算器功能

10.税收遵从风险提示。系统可以对申报表填写的完整性、表内表间逻辑正确性、申报数据与财务报表数据逻辑检查,申报风险检查、附表资料提醒检查,并给出检查结果,能够清晰了解检查到的表单、项目,并获得相应的提示信息和风险等级,可直接修改有风险的申报表,各报表之间有1060个逻辑标准,自动计算、自动校验,并给出相关提示信息。

11.申报表填写好后,在申报表发送环节可以看到申报种类、申报次数、应纳税额、抵减金额、报表状态、申报类型等情况,若报表填写不完整,则不能申报,且提示相应信息,申报表发送后,反馈申报是否发送成功标志,申报成功后可以作废,对实训内容进行修改,并支持再次申报,满足教学需求

12.申报成功后可通过申报种类、申报所属期对历史申报结果查询,可以看到申报种类、报表名称、申报日期、申报结果、申报类型、应纳税额、扣款时间。能看查看每次申报的每张详细报表,能够预览和打印相应报申报成功后可进行网上缴税,系统提示缴税单位信息,税额,缴税时间, 缴税成功后自动生成校验反馈信息。

13.有介质传送功能,能够进行基本信息导入、核定信息导入、反馈文件导入、申报文件导出等操作,基本信息导入功能可将XML数据文件直接导入,完成实训企业的基本信息、核定信息、反馈文件的基础信息设置.

14.能够实现总分机构、非汇总机构的企业所得税网上申报,各行业各规模、适用不同会计准则或会计制度的企业所得税申报。

15.根据不同的实训企业背景及业务内容信息,完成当地税务局规定张数的年度申报表的筛选简化,减少汇算清缴报表的填写干扰。

16.对简化筛选后需填写的申报表,按业务性质进行自动归类。实现钻取功能,可在原始表格未保存情况下打开另外一张报表,同时保证原始报表数据不丢失,又能对新打开报表数据进行更新保存。表间数据可进行自由钻取填写,不强制填表顺序。

17.系统具有评分统计、申报作废、成绩查询、实训封面打印四大教学功能。评分统计可按当前核定信息案例进行选择,也可选择所有案例,能够根据教案名称、案例发布时间选择具体案例评分,可即时获取得分信息,可查看历史案例得分,也可查看具体案例的交卷时间,评分详情,评分详情包含考核指标、学生答案、正确答案、具体分值和获得分值,方便学生自主学习,若老师设置了测评模式,则评分后看不到具体分数和具体的成绩数据。实训完成后可以直接打印封面报告,封面报告包含企业信息、学号信息及评分信息

18.申报成功可以接收模拟税局端的反馈信息,且申报成功后可以作废。

19.须有独立的案例管理系统,系统中自带查账征收企业所得税年度汇算清缴实训案例不少于2套,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。

20.需保证与采购人原使用的衡信税务实训平台的数据无缝对接、相关底层数据的逻辑对应关系、稳定和连续性。

4

金税三期自然人税收管理系统实训软件

1.能够模拟自然人税收管理系统扣缴个税申报实训,可以配套教案案例实训、评分,满足教学需要;

2.▲和真实系统一致,系统采用5000元的个税起征点,采用2019最新税制的个税扣除税率开发;

3.具有人员信息采集、专项附加扣除信息采集、综合所得申报、分类所得申报、非居民所得申报、限售股所得申报、税款缴纳、优惠备案、查询统计、系统设置等功能,可以选择选择税款所属期模拟不同期间的税务申报满足教学需要;

4.人员信息采集功能,根据《个人所得税基础信息表(A表)》的要求采集相关信息,人员信息采集主要包括【添加】、【导入】、【报送】、【获取反馈】、【同步人员】、【导出】、【展开查询条件】和【更多操作】功能。能够实现境内外人员的信息登记,包括人员状态、证照类型、证照号码、任职受雇从业类型、任职受雇从业日期、离职日期、手机号码等基础信息、联系方式、任职受雇信息,可对录入的信息进行修改和删除,个人基础信息既可以录入也支持导入导出功能,基础信息实现校验功能,需报送,验证通过获取反馈,尤其是身份证号码要实现真实的校验,是股东投资者的,可以填写个人投资总额,具有多种查询条件和高级查询功能,可以通过工号、证照类型、号码、人员状态等精确筛选,可批量修改人员信息,也可以自定义显示排列;根据所选证照类型填写正确的证照号码。使用居民身份证登记,证照号码必须是正确的18位身份证号码,否则校验不通过。

5.【性别】、【出生日期】:选择居民身份证采集的,此两项信息会根据身份证号码信息自动带出,无需填写;使用其他证件,则需手动据实填写。

6.可进行自定义显示列,人员信息采集列表中,可以自定义列表中展示的信息。如:无需显示人员状态,可以取消勾选,能隐藏非正常人员,采集界面上会显示人员状态为非正常的人员,在系统中不再对该人员进行业务操作时,可通过本功能隐藏非正常(已离职)人员。隐藏后,该按钮会变成【显示非正常人员】,点击后会重新显示非正常人员。

7.▲专项附加扣除信息采集可采集的项目分别为“子女教育支出”、“继续教育支出”、“住房贷款利息支出”、“住房租金支出”、“赡养老人支出”。主要包括新增、导入、删除、报送、获取反馈、导出功能,新增专项扣除信息的姓名、证照类型、号码等信息自动带出已采集且正常状态的人员,具体采集可以对本人扣除比例,扣除有效期起止时间等信息尽心设置

8.【导出】:可选择【选中人员】或【全部人员】进行专项附加扣除信息的导出,客户端会将导出的Excel表单放置在文件夹内(文件夹命名为:专项附加扣除信息(导出)_日期),按照每个人员一张Excel表的形式进行展示。

9.【出生日期】、【扣除有效期起】、【扣除有效期止】,系统自动带出,(受教育日期起、政策生效日期起、扣除年度的1月、纳税人扣除年度在本单位任职起始月份)取时间最后值。(教育终止时间、扣除有效期起所在年份的12月)取时间最前值。

10.▲综合所得申报扣缴申报的流程为:【1收入及减除填写】、【2税款计算】、【3附表填写】和【4申报表报送】四步,根据《综合所得预扣预缴申报》表填写,收入及减除信息用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所得项目包括“正常工资薪金所得”、“全年一次性奖金收入”、“年金领取”、“解除劳动合同一次性补偿金”、“劳务报酬所得(保险营销员、证券经纪人)”、“劳务报酬所得(一般劳务、其他劳务)”、“稿酬所得”、“特许权使用费所得”、“提前退休一次性补贴”和“个人股权激励收入”。正常工资薪金所得可将预填专项附加扣除信息同步过来,附表包含《减免事项附表》、《商业健康保险附表》、《税延养老保险附表》;

11.进行税款计算,系统自动对“收入及减除填写”模块中填写的数据进行计税,其中工资薪金所得项目会下载本纳税年度上期累计数据,再与当期填写的数据合并累计计税。“税款计算”页面上会分所得项目显示对应项目的明细数据和合计数据,右上角显示综合所得的合计数据,包括申报总人数、收入总额、应纳税额和应补退税额。申报表填写、税款计算完成后,可完成综合所得预扣预缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作;

12.分类所得申报扣缴申报的流程为:【1收入及减除填写】、【2附表填写】和【3申报表报送】三步,根据《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》填写,收入及减除信息用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所,得项目包括包括:利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得。附表包含《减免事项附表》、《个人股权转让信息表》,申报表报送用于完成一般分类所得代扣代缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作;

13.非居民所得申报扣缴申报的流程为:【1收入及减除填写】、【2附表填写】和【3申报表报送】三步,根据《非居民个人所得税代扣代缴报告表》填写,收入及减除信息用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所,得项目包括包括:工资薪金所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得;利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得。附表包含《减免事项附表》、《个人股权转让信息表》,申报表报送用于完成一般分类所得代扣代缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作;

14.限售股申报的流程为:【1收入及减除填写】和【2申报表报送】两步,根据《限售股转让所得扣缴申报》填写,可进行单个和批量导入申报,申报表报送用于完成一般分类所得代扣代缴的正常申报、更正申报以及作废申报操作;

15.综合所得预扣预缴申报表除正常工资薪金所得外,其他所得项目均没有专项扣除和专项附加扣除填写项。

16.综合所得里的“正常工资薪金”、“个人股权激励收入”、“年金领取”、“提前退休一次性补贴”、“解除劳动合同一次性补偿金”、“全年一次性奖金收入”都只有雇员才能填写。

17.综合所得/非居民所得里一般劳务报酬所得和其他劳务报酬所得只能任职受雇从业类型为“其他”的才可以填写。

18.非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案功能需填写【股权激励方式】、【股权奖励人数】、【近6个月平均人数】,实施“股权奖励”公司支持股票(权)期权、限制性股票、股权奖励、股票期权、限制性股票、股权奖励等类型的填写

19.税款缴纳功能在申报成功后通过【三方协议缴税】获取显示欠税相关内容,包括:所得月份、申报表名称、征收品目、税款所属期起止时间、个人三方协议账户等,缴纳结束可以进行历史查询;

20.正常工资薪金填写中可录入员工商业健康保险费,须填写相应税优识别码方能录入;其他附表包含减免事项附表、商业健康保险附表,商业健康保险附表可以录入保单信息。可新增多张保单;

21.系统设置可对单位办税人信息进行维护,可以自主设置公积金上限、年平均工资、月平均工资、年金上限,设置后需退出系统重进才能生效;

22.▲系统具有评分统计、成绩查询等教学功能。可根据教案名称选择具体案例评分,可即时获取得分信息,可查看历史案例得分,也可查看具体案例的交卷时间,评分详情,评分详情包含考核指标、学生答案、正确答案、具体分值和获得分值,方便学生自主学习;

23.系统自带数据清除工具,对系统中历史数据进行清空,便于重复使用训练、教学;

24.系统具有独立的实训案例评分系统。评分统计可以对申报结果进行评分,老师可以查看学生提交实训结果的时间,分数,学生的答案,正确的答案,并且学生错误的答案以红色标注;学生也可以利用系统中的成绩查询功能查看自己的成绩,包括学生答案,正确答案,学生错误的答案以红色标注;评分功能老师可以自由控制开关,一旦关闭,系统中的成绩查询功能不可用;在测评模式下,学生评分后不能看到答案和得分,只能教师后台查看;

25.▲系统支持的案例指标不少于58个,其中综合所得申报评分指标不少于23个、分类所得申报评分指标不少于12个、限售股所得申报评分指标不少于2个、非居民所得申报评分指标不少于21个;

26.有防作弊验证码功能,每个学生自动分配一个纳税户并按用户所在地纳税人识别号编号规则自动生成该生唯一防作弊验证码;

27.学生可以自主下载实训案例;

28.系统自带实训数据备份和恢复功能;

29.系统支持学校个性化logo嵌入;

30.支持实训宝移动实训;

31.▲须有独立的案例管理系统,系统中自然人税收管理系统扣缴税实训案例不少于5套,支持老师选择系统提供案例,可以查看案例的标准答案,也可以发布案例标准答案,学生操作完成可以自动评分。

32.需保证与采购人原使用的衡信税务实训平台的数据无缝对接、相关底层数据的逻辑对应关系、稳定和连续性。

5

实训宝

1.可擦写次数:SLC颗粒:10万次

2.接口:USB接口,无需驱动器,即插即用,可热插拔

3.接口类型:USB2.0

4.口令认证:基于autorun架构,即插即用,以CD-ROM形式运行认证程序,可防止病毒恶意修改和破坏

5.私密区,明文区共存:私密区存放安全认证数据;明文区供实训平台数据运行空间,同时可以存储老师和学生本人的重要实训资料

6.型号为SXB-4GB

7.可以移动实训,无需授权码,即插即用,实现办税数据随身携带,提供一键式备份与恢复

8.自带税务实训平台安装包,同时能够实现自动检测软件版本号,并自动升级更新

9.具备金税盘功能,可以进行发行、存储、开具增值税专用发票,完成抄报税

10.支持学校税务实训平台所购买的模块,如增值税防伪税控开票系统、增值税网上认证、增值税网上申报、企业所得税网上申报(查账征收与核定征收)、消费税网上申报、地税综合网上申报、个人所得税网上申报(代扣代缴与自行申报)、重点税源网上申报、车购税网上申报、财务报表网上报送等36个税务实训软件

11.支持实训案例同步下载,观看实训操作视频

12.实现案例自动评分与打印实训报告,同时实训报告可分为实时实训报告、阶段性实训报告、持续性实训报告

13.可以查看实训案例标准答案和实训错误的地方

14.可以进行一个学期所有实训课程历史成绩的查看、导出;实训报告的查看、打印;案例的查看、下载;实现实训数据的连续性、完整性

15.支持实训考试

16.具有财税法规教学案例资源库科查询

17.初次登陆实训宝,系统会自动绑定账号,以后登录无需填写账号,只需填写密码,并开通工具箱功能

18.我的工具箱中包含了会计从无纸化考试系统、全国初级会计职称考试软件、会计从无纸化考试分章节练习系统、全国初级会计职称考试分章节练习系统、财税真账实操系统、票据填写训练系统

6

空白增值税专用发票(电子)

1.与真实增值税专用发票大小、内容完全相同。

2.密码区也是108位密码。

3.增加了“实训发票样本”字样,确保用票安全。

7

税务实训教学管理系统

1.该系统须与税务实训平台配合使用,可以在手机、pad、电脑上自由登陆,系统包含教学管理平台、税控发行子系统、纳税管理平台;

2.可通过该平台专属授权码自主注册老师账号,具有班级管理、学生管理、案例管理、成绩管理功能;

3.可以任意注册、更改、关闭班级;具有将学生账号在不同班级之间灵活转移功能;

4.可以对注册好的班级进行关注,支持关注班级和所有班级筛选查看;

5.学生管理可以单一注册和批量注册学生账号;支持修改学生姓名、删除未激活账号、重置学生密码、显示学生账号注册日期的功能;

6.若平台权限为培训模式,可对班级进行授权,设置班级内的学生可以使用固定的税务实训平台子系统,也可对学生进行授权,设置单个学生可以使用的税务实训平台子系统

7.案例管理系统分为税务实训案例和税收风险管控案例,案例类型有教学实训案例与大赛实训案例等类型可供筛选,具有案例统计功能,包括案例管理系统中所有案例数量的统计,学校平均使用案例的统计以及当前学校使用案例的统计;

8.系统的案例分为普通案例和综合案例,普通案例是单个模块案例,综合案例则包含2各及以上的子系统案例;

9.可以选择需要实训的子系统并将案例批量发布给不同的班级,也可以将多个案例同时发布给一个班级;

10.老师可以管理学生查看案例标准答案,针对具体案例可以关闭和开启;已发布的案例有测评模式,开启后学生实训评分后看不到分数和正确答案,可用于校内竞赛;同时老师可以关闭或取消整个案例活动;

11.支持老师查看案例考点、标准答案和评分指标,评分指标包含指标说明、正确答案和分值,可下载标准答案及案例;

12.可以筛选和查看老师发布的案例名称、发布的班级、发布的日期;

13.系统具有成绩查询和成绩分析功能,成绩查询可按学号、姓名、班级、案例、案例类型等字段赛选查询,可以查询每个发布的案例的学生实训情况,包括学生信息、提交时间、分数、评分指标、学生答案、正确答案、分值、获得分数,成绩可导出,能够根据提交时间和分数进行升序、降序排列。

14.在成绩分析功能中可以查看到班级、案例名称、评分指标、正确答案、评分指标分值、学生平均得分、学生正答率;支持成绩分析结果导出。


标签: 实训平台 职业技术 税务

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