内江市东兴区教育和体育局2021年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

内江市东兴区教育和体育局2021年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,内江市东兴区审计局派出审计组于2022年3月7日至2022年4月28日,对内江市东兴区教育和体育局(以下简称区教体局)2021年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计公告如下:

一、预算基本情况和审计评价意见

(一)预算基本情况

区教体局2021年部门预算报表反映:财政拨款收入5245.10万元;一般公共预算支出5245.10万元。内江市东兴区人大批复区教体局2021年度年初预算金额为5245.10万元。

(二)审计评价意见

审计结果表明,通过对区教体局提供的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他会计资料的审计和检查,该单位提供的会计资料基本真实合法,会计核算反映和记录了财政收入、支出情况。但还存在预算管理不规范、报销不及时等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)预算执行中存在的问题

一是预算管理不规范。二是报销不及时。三是固定资产管理不规范。四是现金管理不规范。五是会计核算不合规。六是账账不符。

(二)项目管理方面存在的问题

小青龙河足球场项目未立项、未进行可研论证。

三、审计处理情况及建议

对上述问题,东兴区审计局已依法出具了审计报告。区教体局对审计查出的问题正在积极整改(具体整改结果由区教体局向社会公告)。针对存在的问题,东兴区审计局从规范会计核算、严格预算管理、严肃财经纪律等方面向区教体局提出了建议。

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标签: 预算 财政 审计

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