内江市东兴区统计局2021年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

内江市东兴区统计局2021年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和2022年审计工作计划,内江市东兴区审计局于2022年3月8日至2022年3月31日对内江市东兴区统计局(以下简称区统计局)2021年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了就地审计,重点审计了部门预算编制及预算执行情况、贯彻落实过紧日子要求情况、执行财经纪律相关情况,第一书记经费使用情况。现将审计结果公告如下。

一、财政收支总体情况

根据区统计局机关2021年决算报表反映,区统计局机关2021年年初结转和结余125.46万元,当年收入572.42万元,支出677.47万元,年末结转和结余20.41万元。

二、审计评价意见

审计结果表明,通过对区统计局提供的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他会计资料的审计和检查,区统计局单位内控制度较完善,预算信息公开及时、完整,推动全区统计事业有序发展,经费报销坚持多级审核和“一支笔”审签,但审计中也发现区统计局会计基础较薄弱,账务处理方面也还需进一步改进和完善。

三、审计发现的主要问题

(一)预、决算编报中存在的问题

一是预算编制不规范。二是一般性支出预算压减不到位。三是少数大额资金未经集体决策。四是固定资产账表不一致。

(二)预算执行中存在的问题

一是部分资金未按预算执行,二是未严格执行公务卡强制结算,三是账务处理不规范,四是往来款未及时清理,五是跨年度入账第一书记报销经费。

(三)区统计局资金管理使用中存在的问题

一是部分资金超范围使用。二是部分资金无预算列支。

四、审计处理及整改情况

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。区统计局对审计查出的问题正在积极整改(具体整改结果由区统计局向社会公告)。针对存在的问题,区审计局从科学编制预算、规范资金收支等方面向区统计局提出了相关建议。

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联系人:郝工
电话:010-68960698
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标签: 预算 财政 审计

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