安吉县财政局关于2021年度县级部门预算执行情况的审计整改结果的公告
安吉县财政局关于2021年度县级部门预算执行情况的审计整改结果的公告
2022年,安吉县审计局依照相关规定对我单位进行了2021年度县级部门预算执行情况审计,并出具了审计报告(安审报【2022】6号)(审计结果文书的名称、文号等)。审计结果预决算管理不到位,超前支付审核服务费等问题。我单位已根据审计意见和建议,采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下:
一、关于审计发现问题的整改情况
(一)“部分三公经费超预算支出问题”的整改情况。
建立健全相关政策制度,《安吉县人民政府关于印发安吉县集中财力办大事进一步深化预算管理制度改革实施方案的通知》(安政发〔2022〕2号)明确了坚持铁心过“紧日子”,严格按照厉行节约要求,大力压减“三公”经费等一般性支出;加强预算编制管理,细化三公经费的年初预算编制;制定公务用车审核机制,明确公务用车购置由机关事物管理中心在经费总量控制范围内编制并需报县政府审批;严格落实上级有关厉行节约的相关规定,落实严把审核关,严禁超预算、超标准实施。
(二)“超前支付审核服务费27.88万元”的整改情况。
加强合同支付管理,在今后的审核费用支付中严格按照合同条款进行支付,确保不超付,不超前支付。同时,财务人员加强财务制度学习,严格把好支付关,杜绝此类情况再次发生。
二、关于审计建议的采纳情况
(一)“加强部门预决算编制管理,提高资金使用绩效”审计建议的采纳情况。
在关于印发《安吉县2023年财政预算编制改革方案》的通知(安财预〔2022〕275号)中,强化了收入预算管理和预算编制体系管理,规范了部门基本支出预算编制管理,加强了公用经费支出预算编制管理,细化三公经费的年初预算编制;制定公务用车审核机制,明确公务用车购置由机关事物管理中心在经费总量控制范围内编制并需报县政府审批;严格落实上级有关厉行节约的相关规定,落实严把审核关,严禁超预算、超标准实施。
(二)“严格控制经费支出,强化各项制度执行,严格按照合同约定支付款项,注重风险规避,确保资金使用的真实性、效益性”审计建议的采纳情况。
审核中心根据安吉县审计局提出的审计建议,于2022年10月24日在2号楼会议室进行了研究讨论,经过审核中心重大事项集体讨论商议,在今后的审核费用支付中严格按照合同条款进行支付,确保不超付,不超前支付;同时,财务人员加强财务制度学习,严格控制经费支出管理,杜绝此类情况再次发生。
三、其他需要公告的内容
无
安吉县财政局
2022年 12月11 日
标签: 门预算执行情
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