仁寿县自然资源和规划局2021年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告(二0二二年十二月三十日公告)
仁寿县自然资源和规划局2021年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告(二0二二年十二月三十日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,仁寿县审计局对仁寿县自然资源和规划局2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:
一、基本情况
2021年度县自规局能够按照县财政局要求和相关规定编制部门预算、办理部门决算,基本能够按照预算编制的内容使用资金,财务核算基本符合新会计制度的规定。建立了“三重一大”议事决策机制,制定了“三公”经费、收入支出管理等内部控制制度,并较好地执行相关制度。但审计发现,县自规局在预算编制、预算执行和内审工作方面还存在一定的问题,待今后工作中需要进一步完善。
二、审计发现的主要问题
(一)部门收入预算编制不完整。
(二)长期租用公交公司车辆1辆。
(三)公务用车油卡库存账实不符。
(四)违规采购测绘服务。
(五)未纳入政府采购预算而实施政府采购。
(六)固定资产入账、计提折旧和卡片登记不规范。
(七)年度预算安排、预算调整等事项未履行集体决策程序。
(八)部分重大事项未经集体决策。
(九)内部审计工作开展不到位。
(十)以前年度的财政收入未及时清理。
三、审计处理和整改情况
对上述问题,审计机关已依法出具审计报告,并针对审计发现的问题提出科学合理编制预算、加强固定资产管理、加强公务用车管理、加强内部审计工作、有效地执行单位建立的重大事项决策制度等审计建议。县自规局按照审计报告进行了认真整改,县自规局制定《机关公务公车管理制度》,规范公务用车管理。对公务油卡管理不规范的问题,进行了全面清理,并对5名相关责任人进行处理。优化了采购流程,规范了采购程序。截至公告日审计发现问题已整改到位。
仁寿县审计局
2022年12月30日
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