随州市人民政府国有资产监督管理委员会审计服务协议定点结果公告

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政府采购计划备案号:随采计备[2023]*****

订单号:FWYJ421*****000*****

采购总预算金额:¥160,000.00

本次成交金额:¥145,000.00

采购单位:随州市人民政府国有资产监督管理委员会

联系人:周童玲

联系电话:*******

成交供应商:随州正信会计师事务所(普通合伙)

成交日期:2023年02月10日

执行方式:议价

成交标的:

采购品目:审计服务

采购需求:(一)2022年度出资企业负责人经营业绩考核和综合考核指标完成情况根据出资企业与市国资委签订的《2022年度出资企业负责人经营业绩责任书》中各项考核指标,逐项审查指标完成情况,具体列示各指标的计算过程,结果以及考虑非客观因素影响后的完成情况。(二)2022年度出资企业工资总额预算执行情况根据《关于编报2022年度市出资企业全面预算和企业负责人经营业绩考核目标建议值的通知》和我委对出资企业2022年度工资总额预算的审核意见,对出资企业填报的《市出资企业工资总额预算申报(备案/核准)表》进行审计,确认出资企业2022年度效益联动指标、企业负责人及员工工资总额是否按照国资委核定的年度工资总额发放。 (三)2022年度企业负责人履职待遇和业务支出情况根据《随州市政府国资委出资企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》(随国资发〔2021〕2号),对市出资企业负责人2022年度履职待遇及业务支出情况进行审计,即:公务用车、办公用房、参加培训、业务招待费、因公临时出国(境)、国内差旅、通信费支出等。结合今年正在开展的市国资国企违规吃喝问题专项整治行动,要重点对企业负责人业务招待费年度预算执行情况开展专项审计,审查企业负责人在业务招待中是否存在超标准、超范围吃喝、饮酒等问题,在审计报告中反映是否存在违规问题。(四)2022年度国有资本经营预算执行情况根据市人大审核和批准的2022年度国有资本经营预算收支表,审查预算支出是否按市财政局批复的预算执行,看是否符合资金的使用方向、用途或项目,是否落实国有资本权益。(五)2022年度企业财务决算审计根据《随州市国资委出资企业财务决算报告管理办法(试行)》(随国资发〔2022〕8号)相关规定,对市出资企业2022年度财务决算报表中的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表等相关指标数据和报表附注,以及市国资委要求的其他重要财务指标有关数据进行审计。编制财务决算合并报表的企业,其财务决算合并报表应当纳入审计范围。

需求附件:市国资委关于开展出资企业2022年度综合审计工作方案.pdf

服务响应说明:按照采购需求完成相关审计工作


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 审计服务 国有资产 监督

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