高管中心内部控制与风险管理专项审计预中标结果
高管中心内部控制与风险管理专项审计预中标结果
项目名称 | 高管中心内部控制与风险管理专项审计项目 | ||||||||
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项目编号 | GGZX2023-FW-041 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-04-27 13:59 | 公示结束时间 | 2023-05-05 13:59 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:高管中心内部控制与风险管理专项审计项目 1.2招标人:江苏省高速公路经营管理中心 1.3招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:立足新形势下依法治理的必要性和紧迫性,高管中心于2022年7月正式启动全面风险控制与管理项目建设,着力优化完善中心风险管理及内部控制体系,全面提升合规经营管理水平。为全面提升所属单位风险应对机制,强化内控执行与评价,促进各单位内控、风险管理体系迭代升级,将对所属各单位现有内控制度体系进行论证、评估和分析,在制度的系统性、合规性、实效性上进行“把诊问脉”,查找问题漏洞和风险隐患,促进中心安全可持续发展。现拟对高管中心所属管理处及应急中心现行内部控制系统设计及运行情况的有效性进行内控评价和内控审计,对风险管理机制的适当性以及风险状况进行评估。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:对高管中心所属管理处及应急中心现行内部控制系统设计及运行情况的有效性进行内控评价和内控审计,对风险管理机制的适当性以及风险状况进行评估,具体详见第五章服务要求。 2.2最高投标限价:人民币22.5万元。 2.3计划服务期限:1个月。 2.4服务地点:应急中心(南京浦口区)、机场处(南京江宁区)、南京处(南京浦口区)、宁通处(泰兴)、通启处(南通)、崇启处(启东)、北段处(灌云)、淮安处(淮安)。 2.5质量要求或服务标准:合格。 2.6标段划分:本项目共划分1个标段。 |
采购人 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||||||||
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联系人 | 罗丽丹 | 联系人电话 | 025-******** | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 贾丹 | 联系人电话 | 025-********、187*****932 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
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1 | 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) | ****** | 许文彬 | 1.江苏交控人才发展集团有限公司内部专项审计 2.江苏扬子公路沥青有限公司内部控制与风险管理专项审计 3.江苏宁宿徐高速公路有限公司食堂财务管理及内控执行情况专项审计 4.京沪公司2022年内控评价及全面风险管理体系建设项目 5.安徽省粮食集团有限公司、安徽安兴发展有限责任公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司内部控制体系制度有效性专项审计 | / |
2 | 江苏天宏华信会计师事务所有限公司 | ****** | 王忠民 | 1.南京远古水业股份有限公司内部控制审计 2.江苏新华报业传媒集团有限公司及下属单位内部控制审计 3.南京铁心房地产开发有限公司内部控制审计 4.南京江宁水务集团有限公司2021年度内控体系建设 5.南京江宁水务集团有限公司2020年度内控体系建设 6.江苏交通控股有限公司2021年第一批所属单位内部控制与风险管理审计调查 7.江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年度内控执行情况测评及内控体系建设 8.沿海集团下属4 家子企业进行2018年度内部控制体系建设和执行情况审计 9.江苏宿淮盐高速公路管理有限公司2022 年度内部控制审计 10.宁沪投资、宁沪置业、南京瀚威公司等内部控制评价及内部管理审计 | / |
3 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | ****** | 钱红 | 1.东部机场内控审计项目(集团本部) 2.国电南瑞内控审计项目 3.江苏索普化工股份有限公司年报及内控审计 4.南京佳力图机房环境技术股份有限公司年报及内控审计 5.吴江经济技术开发区发展总公司年报及内控审计 6.江苏省盐业集团有限责任公司内控体系建设及评价项目 7.江苏省医药有限公司内控体系建设及内控评价 8.江苏国信酒店集团有限公司内控体系建设及内控评价 9.国睿集团内控体系建设及内控评价 10.2020南京钢铁联合有限公司内控建设项目 11.2020年中江国际风险管控体系评估 12.2020年沿海开发集团风险管控体系评估 13.2020徐矿集团风险管控体系评估 14.2020国信集团风险管控评估 | / |
其他说明 | 依据招标文件评标实施细则的规定:(1)一家单位在本批次招标的高管中心招标与采购专项审计项目、高管中心职工薪酬管理与使用情况专项审计项目、高管中心内部控制与风险管理专项审计项目中,最终最多只能被推荐为一个标段的第一中标候选人。(2)同一家投标人如在上述多个标段中排名均为第一时,则优先推荐其为最高投标限价较大标段的中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的单位依次递补,如递补单位也已经达到上述(1)项规定的中标推荐限制,则继续参照上述原则进行推荐。(3)已被推荐为第一中标候选人的单位,不得再被推荐为其他标段的第一、第二或第三中标候选人。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为高管中心招标与采购专项审计项目第一中标候选人,不再推荐为高管中心内部控制与风险管理专项审计项目的中标候选人。 |
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南京维施信会计师事务所 | 55.4 | ||||||||
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江苏益诚会计师事务所(普通合伙) | 62.5 | ||||||||
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 57.4 | ||||||||
江苏天宏华信会计师事务所有限公司 | 62.4 | ||||||||
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 55.7 | ||||||||
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 63.5 |
南京维施信会计师事务所 | 83.77 | ||||||||
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江苏天宏华信会计师事务所有限公司 | 92.04 | ||||||||
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 90.49 | ||||||||
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 87.25 | ||||||||
江苏益诚会计师事务所(普通合伙) | 92.35 | ||||||||
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 83.02 |
招标
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