某单位委托审计服务采购项目成交公告

某单位委托审计服务采购项目成交公告

公告概要:
公告信息:
采购项目名称 某单位委托审计服务采购项目
品目

服务/商务服务/审计服务

采购单位 某单位
行政区域 北京市 公告时间 2023年05月30日 11:23
评审专家(单一来源采购人员)名单 郑乐明、郝志辉、高剑芹
总成交金额 ¥0.****** 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 展睿
项目联系电话 132*****475
采购单位 某单位
采购单位地址 ***
采购单位联系方式 ***
代理机构名称 华采招标集团有限公司
代理机构地址 北京市丰台区广安路9号院6号楼1518室
代理机构联系方式 展睿132*****475
附件:
附件1 (02包)北京中宣盛育工程咨询有限公司和中嘉友谊会计师事务所有限公司的联合体中小企业声明函.pdf
附件2 竞争性磋商文件--某单位委托审计服务采购项目-(终稿).pdf
附件3 (01包)北京国金汇德工程管理有限公司—中小企业声明函.png

一、项目编号:HCZB-2023-ZB0244(招标文件编号:HCZB-2023-ZB0244-01、02)

二、项目名称:某单位委托审计服务采购项目

三、中标(成交)信息

供应商名称:北京国金汇德工程管理有限公司

供应商地址:北京市海淀区复兴路2号41号楼五层508室

包组或产品名称:第一包

下浮率(%):20.******0

供应商名称:中宣盛育工程咨询和中嘉友谊会计师事务联合体

供应商地址:北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号6号楼4层3A15,北京市西城区广安门外大街248号1号楼11层1108室

包组或产品名称:第二包

下浮率(%):20.******0

四、主要标的信息

序号 供应商名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 北京国金汇德工程管理有限公司 某单位委托审计服务采购项目(第一包) 根据相关规定,结合我单位内部审计工作需要,采购信息化建设、装备物资服务、工程建设及维修改造等投资项目按照规定要求为我单位提供委托审计服务。 信息化研发、集成、运行维保及其他相关项目审计,为本项目提供软件开发、系统集成、设备采购、运维保障和综合管理等信息化建设项目专业服务(1)审计工作人员应在接到采购人审计服务需求指令后当天到达指定的审计现场。(2)自项目送审资料真实完整接收之日起,中标人应在采购人要求的时间内完成受托业务,原则上应从收到完整材料之日起 10个工作日内(其中预算审计、采购文件审计、待签合同审计在5个工作日内)完成审计,复杂性项目15个工作日内完成审计。对重大复杂项目不能在上述规定时间内完成审计的,中标人应会同采购人协商确定合理的完成时限。如因采购人原因或不可预见的情况,造成中标人未能按照约定时间完成,双方应就完成日期进行协商。(3)审计服务期限为从合同签订之日起至所有项目完成并出具审计意见,移交全部审计资料至采购人为止。具体完成时间根据项目数量以及各项目建设进度确定。 自项目送审资料真实完整接收之日起,中标人应在采购人要求的时间内完成受托业务,原则上应从收到完整材料之日起 10个工作日内(其中预算审计、采购文件审计、待签合同审计在5个工作日内)完成审计,复杂性项目15个工作日内完成审计。 信息化研发、集成、运行维保及其他相关项目审计:接受采购人委托,对采购人非涉密或进行脱密处理的软件开发、系统集成、设备采购、运维保障和综合管理等信息化建设项目从投资经济活动开始至验收结(决)算为止的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督,重点对项目概(预)算的科学合理性、采购文件的公平公正性、待签合同的合法合规性、竣工决(结)算的真实有效性、标准和流程合规性等进行审计。主要包括:1.预算(控制价)以及采购文件编制审计。主要审核项目预算编制是否客观事实、报价是否合理合规,采购方式是否符合规定,采购需求是否与立项时的需求一致,各项技术指标是否符合相关技术规范,是否存在故意抬高采购人条件内容,是否具有倾向性,关键设备指标是否具有排他性、唯一性等情况进行审核。2.待签合同审计。送审项目采购结束后,对正式采购文件、中标单位的投标文件和待签合同进行审核。主要审核合同主体资格、价款约定、商务条款、违约责任等条款的合法性、完整性、有效性等。
3.结算审计。主要对项目竣工结算资料的真实性、合法性进行审核和评价。重点审核项目竣工结算资料是否完整、项目合同及履行情况是否存在违约行为;实际工程量或人工工时量是否计算准确,计费程序是否合法合规,材料设备价格是否与合同一致等。4.与上述审计工作直接相关的其他审计内容。5.以上环节含流程审核,对所有送审项目流程发表审核意见,对未完成流程提出审核建议,出具审核项目详细情况汇总表、审核的单个项目情况汇总表、送审资料审核表和经济数据分析表,完成审计工作底稿。6.在上述审计基础上,提出管理建议。以书面方式提交以下审计成果文件:采购文件审计意见、预算(控制价)审计意见、待签合同审计意见,结算审计意见及其他审计结果文件。7.有关项目建成后的使用效益情况审核。8.按照采购人指派开展相关审计工作。(二)管理与常规审计服务内容。参与采购人对所属单位组织开展的财政财务收支、领导干部经济责任、重大政策落实情况跟踪审计、专项审计调查、内部控制审计、建设工程项目审计、信息化项目专项审计、采购专项审计、审计文书整理等审计服务项目,具体审计内容包括但不限于以下内容:1.单位预算管理、预算执行情况审核。2.单位财政财务收支、资金管理、经费管理、内控执行、费用开支、政府采购、固定资产、税费管理情况审核。3.项目建设报建程序合规性和建设管理制度执行情况审核;单位招投标程序等合规性审核;单位政府采购程序、合同等合规性审核。
4.项目建设预(概)算执行情况、经费支出情况以及实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核。5.项目质量是否验收合格。有无因设计失误、监理履职不到位、施工管理控制不严等造成损失浪费、进度滞后、质量隐患等问题。
6.专业业务咨询服务、档案管理是否合法合规等。
序号 供应商名称 服务名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
2 中宣盛育工程咨询和中嘉友谊会计师事务联合体 某单位委托审计服务采购项目(第二包) 根据相关规定,结合我单位内部审计工作需要,采购信息化建设、装备物资服务、工程建设及维修改造等投资项目按照规定要求为我单位提供委托审计服务。 装备物资服务采购项目审计为本项目提供警用装备、安检设备、特种装备以及物资、服务采购项目专业服务(1)审计工作人员应在接到采购人审计服务需求指令后当天到达指定的审计现场。(2)自项目送审资料真实完整接收之日起,中标人应在采购人要求的时间内完成受托业务,原则上应从收到完整材料之日起 10个工作日内(其中预算审计、采购文件审计、待签合同审计在5个工作日内)完成审计,复杂性项目15个工作日内完成审计。对重大复杂项目不能在上述规定时间内完成审计的,中标人应会同采购人协商确定合理的完成时限。如因采购人原因或不可预见的情况,造成中标人未能按照约定时间完成,双方应就完成日期进行协商。(3)审计服务期限为从合同签订之日起至所有项目完成并出具审计意见,移交全部审计资料至采购人为止。具体完成时间根据项目数量以及各项目建设进度确定。 自项目送审资料真实完整接收之日起,中标人应在采购人要求的时间内完成受托业务,原则上应从收到完整材料之日起 10个工作日内(其中预算审计、采购文件审计、待签合同审计在5个工作日内)完成审计,复杂性项目15个工作日内完成审计。 (一)其他装备物资服务采购项目审计:接受采购人委托,对采购人非涉密或进行脱密处理的除工程建设和信息化项目外的其他警用、安检、特种装备物资、服务等采购项目预算、采购文件、待签合同、竣工结(决)算的准确性、合法性、真实性、绩效性等进行审查和评价,开展预算(控制价)审计、采购文件审计、待签合同审计、结算审计、绩效审计、财务决算审计等,具体如下:
1.预算(控制价)以及采购文件编制审计。主要审核项目预算编制是否客观事实、报价是否合理合规,采购方式是否符合规定,采购需求是否与立项时的需求一致,各项技术指标是否符合相关技术规范,是否存在故意抬高采购人条件内容,是否具有倾向性,关键设备指标是否具有排他性、唯一性等情况进行审核。
2.待签合同审计。送审项目采购结束后,对正式采购文件、中标单位的投标文件和待签合同进行审核。主要审核合同主体资格、价款约定、商务条款、违约责任等条款的合法性、完整性、有效性等。
3.结算审计。主要对项目结算资料的真实性、合法性进行审核和评价。重点审核项目结算资料是否完整、项目合同及履行情况是否存在违约行为;实际人工工时量是否计算准确,计费程序是否合法合规,材料设备价格是否与合同一致等。
4.与上述审计工作直接相关的其他审计内容。
5.以上环节含流程审核,对所有送审项目流程发表审核意见,对未完成流程提出审核建议,出具审核项目详细情况汇总表、审核的单个项目情况汇总表、送审资料审核表和经济数据分析表,完成审计工作底稿。
6.在上述审计基础上,提出管理建议。以书面方式提交以下审计成果文件:采购文件审计意见、预算(控制价)审计意见、待签合同审计意见,结算审计意见及其他审计结果文件。
7.有关项目建成后的使用效益情况审核。
8.按照采购人指派开展相关审计工作。
(二)管理与常规审计服务内容。参与采购人对所属单位组织开展的财政财务收支、领导干部经济责任、重大政策落实情况跟踪审计、专项审计调查、内部控制审计、建设工程项目审计、非信息化项目专项审计、采购专项审计、审计文书整理等审计服务项目,具体审计内容包括但不限于以下内容:
1.单位预算管理、预算执行情况审核。
2.单位财政财务收支、资金管理、经费管理、内控执行、费用开支、政府采购、固定资产、税费管理情况审核。
3.项目建设报建程序合规性和建设管理制度执行情况审核;单位招投标程序等合规性审核;单位政府采购程序、合同等合规性审核。
4.项目建设预(概)算执行情况、经费支出情况以及实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核。
5.项目质量是否验收合格。有无因设计失误、监理履职不到位、施工管理控制不严等造成损失浪费、进度滞后、质量隐患等问题。
6.专业业务咨询服务、档案管理是否合法合规等。

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

郑乐明、郝志辉、高剑芹

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费收费标准:本项目成交服务费按固定价收取,每包2500.00元

本项目代理费总金额:0.5****** 万元(人民币)

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

/

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:某单位     

地址:***        

联系方式:***      

2.采购代理机构信息

名 称:华采招标集团有限公司            

地 址:北京市丰台区广安路9号院6号楼1518室            

联系方式:展睿132*****475            

3.项目联系方式

项目联系人:展睿

电 话:  132*****475

 

联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 委托审计服务

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