风险合规部开展第三季度合同合规核查工作
风险合规部开展第三季度合同合规核查工作
9月25日至9月26日,风险合规部对各部室、子公司开展上半年合同合规审查工作。
通过本次核查发现,各部室、子公司对上半年核查所提出的问题做出了相应整改,在第三季度签订的合同中,法定代表人未签字、签订时间未填写、附件不齐全等问题有明显改善,充分体现了各部室、子公司对合同合规工作的重视;但本次核查工作中,发现存在以下问题:合同仍然存在扫描件、复印件代替原件存档的情况;部分合同税率未约定,税款、不含税价未写明;九月份合同未及时进行编号;合同台账建立不够完善,存在有审批表无合同的情况等,对于以上问题,风险合规部将对各部室、子公司提出相应的整改建议和后期合同管理注意事项,加强合同合规管理。
本次核查工作旨在回顾上半年核查的整改情况,纠正存在的问题,不断提高各部室、子公司对合同管理的合规意识,在日后合同管理工作中避免再次出现,只有合法合规,才能降低风险,公司才能稳步发展。
标签: 开展第三季度
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