资中县发展和改革局2022年度部门预算执行情况审计结果公告
资中县发展和改革局2022年度部门预算执行情况审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定,对资中县发展和改革局(以下简称县发展改革局)2022年度部门预算执行情况进行了就地审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
县发展改革局2022年预算收入*******.55元,预算支出*******.55元;决算收入********.06元,决算支出********.06元,年末结转和结余0元。
审计结果表明,县发展改革局提供的审计资料基本真实、完整,能全面的反映2022年度单位财务状况,基本真实地记录了期内各项经济、财务收支活动,财务收支基本符合有关法规规定。在本次审计范围的送审资料中,发现县发展改革局还存在会计核算不规范等方面的问题,应在以后的工作中认真加以改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)差旅费管理不规范
(二)未经审批进行预算科目调剂
(三)政府投资项目监管平台未发挥效益
三、审计处理情况和建议
对上述问题,资中县审计局已依法出具了审计报告,要求县发展改革局进行整改。
针对审计发现的问题,资中县审计局建议:(一)严格预算编制和执行。县发展改革局应结合上年及当年实际情况,应经过党委会研究制定预算,以保证预算执行的有效性。(二)规范财政财务管理。县发展改革局应加强《中华人民共和国会计法》《行政事业单位财务规则》等政策法规学习,提高业务水平,严把支出票据审核关,规范会计核算,严格执行财经纪律制度,规范财政财务管理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,县发展改革局已整改完成。具体整改结果由县发展改革局向社会公告。
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