贵阳华侨中学附属小学关于水拖的在线询价馆采购项目合同履约验收公告-2024年3月5日

贵阳华侨中学附属小学关于水拖的在线询价馆采购项目合同履约验收公告-2024年3月5日

一、 *采购人名称: 贵阳华侨中学附属小学

二、 *履约供应商名称: 云岩区鑫梦想贸易经营部

三、 *采购项目编号: 211*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 贵阳华侨中学附属小学

六、 *验收日期: 2024年3月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 拖把 200 2000.0 -135*****002***** 验收通过
2 抽纸 90 1260.0 -135*****002***** 验收通过
3 工字图钉 18 252.0 -135*****002***** 验收通过
4 U盘 30 1140.0 -135*****002***** 验收通过
5 毛巾 150 150.0 -135*****002***** 验收通过
6 抽杆夹 100 80.0 -135*****002***** 验收通过
7 剪刀 30 135.0 -135*****002***** 验收通过
8 订书机 20 400.0 -135*****002***** 验收通过
9 7号电池 1 115.0 -135*****002***** 验收通过
10 卡纸 8 240.0 -135*****00230636 验收通过
11 彩色凤尾夹 50 15.0 -135*****00230637 验收通过
12 5号电池 2 230.0 -135*****00230638 验收通过
13 粉笔 2 250.0 -135*****00230639 验收通过
14 胶布 20 80.0 -135*****00230640 验收通过
15 档案盒 100 600.0 -135*****00230641 验收通过
16 垃圾桶 20 480.0 -135*****00230642 验收通过
17 档案盒 100 650.0 -135*****00230643 验收通过
18 教室文化墙装饰 18 1260.0 -135*****00230644 验收通过
19 墨水黑 44 132.0 -135*****00230645 验收通过
20 彩色凤尾夹 50 15.0 -135*****00230646 验收通过
21 钢笔 44 1100.0 -135*****00230647 验收通过
22 抽杆夹 100 60.0 -135*****00230648 验收通过
23 奖状 100 20.0 -135*****00230649 验收通过
24 胶水 50 60.0 -135*****00230650 验收通过
25 记号笔 50 50.0 -135*****00230651 验收通过
26 撮箕 80 800.0 -135*****00230652 验收通过
27 档案盒 100 500.0 -135*****00230653 验收通过
28 彩色凤尾夹 50 15.0 -135*****00230654 验收通过
29 墨水红 44 132.0 -135*****00230655 验收通过
30 黑板擦 90 162.0 -135*****00230656 验收通过
31 双面胶 50 50.0 -135*****00230657 验收通过
32 垃圾袋 3 495.0 -135*****00230658 验收通过
33 抽杆夹 100 80.0 -135*****00230659 验收通过
34 彩色凤尾夹 50 15.0 -135*****00230660 验收通过
35 彩色凤尾夹 50 15.0 -135*****00230661 验收通过
36 水桶 25 325.0 -135*****00230662 验收通过
37 扫把 200 900.0 -135*****00230663 验收通过
38 文件袋活页 60 270.0 -135*****00230664 验收通过
39 固体胶 50 50.0 -135*****00230665 验收通过
40 毛巾 60 720.0 -135*****00230666 验收通过
41 签字笔 50 75.0 -135*****00230667 验收通过
42 大卷纸 60 900.0 -135*****00230668 验收通过
43 小蜜蜂 20 1400.0 -135*****00230669 验收通过
44 彩色凤尾夹 50 15.0 -135*****00230670 验收通过
45 抽杆夹 100 70.0 -135*****00230671 验收通过
46 中性笔红 50 800.0 -135*****00230672 验收通过
47 垃圾桶 10 80.0 -135*****00230673 验收通过
48 订书钉 100 100.0 -135*****00230674 验收通过
49 A4文件夹板 44 264.0 -135*****00230675 验收通过
50 红领巾 200 90.0 -135*****00230676 验收通过
51 茶叶 16 400.0 -135*****00230677 验收通过
52 回形针 50 65.0 -135*****00230678 验收通过
53 档案盒 100 400.0 -135*****00230679 验收通过
54 铅笔 100 50.0 -135*****00230680 验收通过
55 垃圾袋 5 1050.0 -135*****00230681 验收通过
56 伸缩翻页笔 44 2365.0 -135*****00230682 验收通过
57 粉笔 3 411.0 -135*****00230683 验收通过
58 中性笔黑 50 800.0 -135*****00230684 验收通过
59 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 殷磊






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 水拖

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