北京市北京市体育科学研究所2023年度财务收支和内部控制审计

北京市北京市体育科学研究所2023年度财务收支和内部控制审计

我单位于2024年03月14日 00时00分,在北京市中介服务网上交易平台为[北京市体育科学研究所]公开选取中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下:
项目编号 ZJ2024BJ*******
项目名称 北京市体育科学研究所2023年度财务收支和内部控制审计
中介服务事项 审计服务
投资审批项目
项目规模
项目所在辖区(北京市区) 市辖区
项目业主 北京市体育科学研究所
业主单位联系人 张老师
业主单位联系电话 010*****834
服务内容(项目内容)

1.对2023年度财务收支情况进行审计,出具审计报告。

2.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。

3.依托单位编制的年度行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、2023年业务开展情况,资料提供情况等,参照《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。

4.服务目标:提供2023年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。


资金来源 财政性资金
服务金额(万元) 3.2
交易方式 比选
服务时限

自签订合同之日起,至完成对单位本级2023年度财务收支情况、内部控制和行业定额经费进行专项审计并出具审计报告。


中选时间 2024年04月26日
中选金额(万元) 2.5
情况说明
中选中介机构 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)
中选机构机构地址
中选结果公告公示期 5工作日
监督电话

标签: 财务收支 内部控制 研究所

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