集团8家公司年度内控审计及临港开发公司2023年度委托管理专项审计机构、年度大榭10处委托管理资产运营专项审计机构选聘服务采购项目结果公告
集团8家公司年度内控审计及临港开发公司2023年度委托管理专项审计机构、年度大榭10处委托管理资产运营专项审计机构选聘服务采购项目结果公告
标项 | 服务内容 | 服务期限 | 中标人名称 | 中标人地址 | 中标金额 |
一 | 集团8家公司2021-2023年度内控审计及临港开发公司2023年度委托管理专项审计 | 2024年8月底必须完成现场工作,10月底前必须出具相关审计报告及整改建议 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 宁波市鄞州区鼎泰路399号 B座国际贸易中心1605 | 人民币******.00元 |
二 | 2021-2023年度大榭10处委托管理资产运营专项审计 | 2024年9月底必须完成现场工作,11月底前必须出具相关专项审计报告及整改建议 | 宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙) | 宁波市外滩街道钻石商业广场18号13-6 | 人民币******.00元 |
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