2024年台山市总工会对本级、下辖单位、部分下辖工会审计服务中标结果

2024年台山市总工会对本级、下辖单位、部分下辖工会审计服务中标结果


2024年台山市总工会对本级、下辖单位、部分下辖工会审计服务项目
  • 采购项目名称:
    2024年台山市总工会对本级、下辖单位、部分下辖工会审计服务项目
  • 采购项目编码:
    440*****707487*****080002
  • 项目业主:
    台山市总工会
  • 服务机构:
    广东金永会计师事务所(普通合伙)
  • 合同名称:
    2024年台山市总工会对本级、下辖单位、部分下辖工会审计服务项目专项审计业务协议书
  • 合同编号:
    440*****707487*****080002
  • 合同总金额:
    ¥180,000.00元
  • 合同签订时间:
    2024年05月09日
  • 履约人员:
  • 合同服务期限:
    2024年05月09日至2024年12月31日
  • 服务内容:
    1.对台山市总工会开展2023年度预算执行审计(含绩效审计)、专项资金审计(含绩效审计)、重大资金审计(含绩效审计);对台山市工人文化宫、台山市困难职工帮扶中心、台山市职工服务中心开展2023年度财务收支情况审计(含绩效审计)。 (对以上4家单位的审计须函证银行存款余额) 2.对台山市工业新城工会联合会、17家镇(街)总工会、市教育工会2023年预算执行审计(含绩效审计)、专项资金审计(含绩效审计)、重大资金审计(含绩效审计)。(对以上19家单位的审计须函证银行存款余额) 3.对4家市直工会工作委员会、35家市总直属基层工会(具体名单由我会另外提供)2022年度至2023年度预算执行情况或财务收支情况开展审计(含绩效审计)、专项资金审计(含绩效审计)。另要求审计报告反映关注有关积分制、民主评议工会主席、落实《中国工会章程》关于会员(代表)大会职权及经审组织职权的规定和工会重点工作落实情况。 4.对57家我市企业基层工会2022年度至2023年度预算执行情况或财务收支情况开展审计(含绩效审计)、专项资金审计(含绩效审计)。 5.对2023年度台山市总工会下拨给下级工会的专项资金使用情况开展审计(含绩效审计)。 供应商应于2024年8月31日前出具审计报告,给我会验收通过,并于9月30日前配合好我会做好向被审计单位发放审计报告等工作以及按我会要求做好审计数据统计工作。
  • 合同附件
    2024年台山市总工会对本级、下辖单位、部分下辖工会审计服务项目协议书.pdf

台山市总工会


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 分下辖工会审

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