成都市国有资产监督管理委员会成都市市属国有企业出资人专项审计政府采购合同公告
成都市国有资产监督管理委员会成都市市属国有企业出资人专项审计政府采购合同公告
采购人(甲方):成都市国有资产监督管理委员会
地址:成都市高新区锦悦西路2号
联系方式:028-********
供应商(乙方):四川中力会计师事务所有限公司
地址:二仙桥东路46号4栋2901
联系方式:177*****824
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 涉诉合同审计服务 | 1(项) | ¥314,000.00 | ¥314,000.00 | (一)具体工作内容 投标人负责按照采购人的要求统计市属国有企业与本次专项审计项目相关的基本情况,协助02包投标人制定审计工作方案,拟定审计报告和分析报告模板,根据审计工作方案开展现场审计工作、出具审计报告、审计复核报告、分析报告及其他与专项审计相关事项。 (二)审计项目内容 围绕近年来市属国有企业产生的涉诉合同,重点关注合同的订立、履行、变更、转让、终止、诉讼以及合同管理相关内控制度等情况。 (三)审计对象及复审对象 审计对象为从市属直管企业及其下属企业中抽取的21户样本企业(必要时可延伸至相关企业进行审计);复审对象为采购方从01包中抽取的1户样本企业。 (四)审计期间 2019年1月1日至2023年12月31日期间产生的涉诉合同。 (五)成果要求 1、投标人参与相应审计工作后出具符合现行法律法规、行业标准及经采购人认可合格的专项审计报告:包括对21户样本涉诉合同管理情况以市属一级管理企业为单位汇总分别出具审计报告、对21户样本企业涉诉合同管理情况出具汇总分析报告,以及对复审的1户样本企业出具审计复核报告,协助02包投标人对40户样本企业涉诉合同管理情况出具审计汇总报告、汇总分析报告。采购人认为投标人提交的专项审计报告、审计复核报告及有关分析报告不符合要求的或者缺少内容的,投标人应按采购人要求修改完善。 2、投标人通过审计,对企业涉诉合同管理情况的下列方面发表审计意见,包括但不限于: (1)重点关注合同订立、履行、变更、转让、终止及诉讼等环节,审查合同是否主体清晰、标的明确、要素齐全,合同内容与审批结果是否一致,是否存在无效、虚假、让利等合同;合同的变更、转让和终止是否理由充分、程序合规、影响可控,合同履行是否有效管控和专业应对;合同双方是否履约尽责,是否存在合同款项应收未收、超额支付等损害国有企业利益的行为;违约责任是否追究;诉讼判决是否被执行,是否对损失进行责任认定与追究;合同管理相关内控制度是否建立健全等情况。 (2)核查企业有关人员在涉诉合同管理过程相关工作中是否存在重大经营违规行为和经营决策失误,是否存在未履行或未正确履行职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果,依据有关规定对资产预计损失金额及影响进行初步认定; (3)核查企业有关人员在涉诉合同管理过程相关工作中是否存在失职渎职、权力寻租、利益输送、侵吞国有资产等问题,深挖细查问题背后的违纪违法行... |
合同金额: 314,000.00元,大写(人民币):叁拾壹万肆仟元整
履约期限:2024年06月26日至2024年10月26日
履约地点:全国范围内
采购方式:公开招标
2024年06月26日
2024年06月28日
合同附件:
成都市国有资产监督管理委员会
2024年06月28日
标签: 专项审计
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