赤峰市公安局松山区分局交通管理大队赤峰市公安局松山区分局交通管理大队车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告

赤峰市公安局松山区分局交通管理大队赤峰市公安局松山区分局交通管理大队车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-******

二、合同名称:赤峰市公安局松山区分局交通管理大队车辆维修和保养服务定点服务采购合同

三、项目编号:CFSZFCG-DDFW-2024-******

四、项目名称:赤峰市公安局松山区分局交通管理大队车辆维修和保养服务定点采购

五、合同主体

采购人(甲方):赤峰市公安局松山区分局交通管理大队

地址:内蒙古自治区-赤峰市-松山区交通管理大队

联系方式:137*****558

供应商(乙方):红山区鹏凯汽车修配厂

地址:内蒙古自治区赤峰市红山区桥北红山物流园区赤锡路127-17

联系方式:157*****789

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
2 清洗剂,采购数量:5.0000; 5(个) 20.00 100.00
3 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
4 变速箱胶墩,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
5 前平衡杆胶套,采购数量:2.0000; 2(个) 50.00 100.00
6 警报主机总成,采购数量:1.0000; 1(个) 800.00 800.00
7 缸垫,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
8 工时费,采购数量:35.0000; 35(个) 50.00 1750.00
9 助力泵,采购数量:1.0000; 1(个) 1350.00 1350.00
10 喷水器,采购数量:2.0000; 2(个) 35.00 70.00
11 排气支管垫,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
12 玻璃水壶,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
13 进气支气管垫,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
14 右后门外拉手,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
15 风扇电机大,采购数量:1.0000; 1(个) 320.00 320.00
16 凸轮轴,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
17 玻璃水壶电机,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
18 防冻液,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
19 助力油,采购数量:2.0000; 2(个) 140.00 280.00
20 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
21 进气门,采购数量:4.0000; 4(个) 90.00 360.00
22 助力高压油管,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
23 机油嘉实多,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
24 缸盖,采购数量:1.0000; 1(个) 1220.00 1220.00
25 挂挡机构,采购数量:1.0000; 1(个) 290.00 290.00
26 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
27 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
28 动平衡,采购数量:4.0000; 4(个) 20.00 80.00
29 凸轮轴油封,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
30 下肢臂,采购数量:2.0000; 2(个) 180.00 360.00
31 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 300.00 600.00
32 雾灯灯泡,采购数量:2.0000; 2(个) 30.00 60.00
33 升降器开关,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
34 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(个) 680.00 680.00
35 档把套,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
36 氟油,采购数量:3.0000; 3(个) 20.00 60.00
37 排气门,采购数量:4.0000; 4(个) 95.00 380.00
38 机油滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
39 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
40 清洗剂,采购数量:3.0000; 3(个) 20.00 60.00
41 氟,采购数量:7.0000; 7(个) 60.00 420.00
42 右后门锁块,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
43 挂挡杆,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
44 四轮定位,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
45 刹车灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
46 喇叭,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
47 防冻液大,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00

合同金额: *****.00元,大写(人民币):壹万叁仟肆佰陆拾元整

七、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 水泵,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
2 清洗剂,采购数量:5.0000; 5(个) 20.00 100.00
3 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
4 变速箱胶墩,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
5 前平衡杆胶套,采购数量:2.0000; 2(个) 50.00 100.00
6 警报主机总成,采购数量:1.0000; 1(个) 800.00 800.00
7 缸垫,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
8 工时费,采购数量:35.0000; 35(个) 50.00 1750.00
9 助力泵,采购数量:1.0000; 1(个) 1350.00 1350.00
10 喷水器,采购数量:2.0000; 2(个) 35.00 70.00
11 排气支管垫,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
12 玻璃水壶,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
13 进气支气管垫,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
14 右后门外拉手,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
15 风扇电机大,采购数量:1.0000; 1(个) 320.00 320.00
16 凸轮轴,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
17 玻璃水壶电机,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
18 防冻液,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
19 助力油,采购数量:2.0000; 2(个) 140.00 280.00
20 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
21 进气门,采购数量:4.0000; 4(个) 90.00 360.00
22 助力高压油管,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
23 机油嘉实多,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
24 缸盖,采购数量:1.0000; 1(个) 1220.00 1220.00
25 挂挡机构,采购数量:1.0000; 1(个) 290.00 290.00
26 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
27 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
28 动平衡,采购数量:4.0000; 4(个) 20.00 80.00
29 凸轮轴油封,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
30 下肢臂,采购数量:2.0000; 2(个) 180.00 360.00
31 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 300.00 600.00
32 雾灯灯泡,采购数量:2.0000; 2(个) 30.00 60.00
33 升降器开关,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
34 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(个) 680.00 680.00
35 档把套,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
36 氟油,采购数量:3.0000; 3(个) 20.00 60.00
37 排气门,采购数量:4.0000; 4(个) 95.00 380.00
38 机油滤芯,采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
39 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
40 清洗剂,采购数量:3.0000; 3(个) 20.00 60.00
41 氟,采购数量:7.0000; 7(个) 60.00 420.00
42 右后门锁块,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
43 挂挡杆,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
44 四轮定位,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00
45 刹车灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
46 喇叭,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
47 防冻液大,采购数量:2.0000; 2(个) 120.00 240.00

合同金额: *****.00元,大写(人民币):壹万叁仟肆佰陆拾元整

七、验收日期:2024年08月19日

八、验收组成员:宋志刚 张鹏宇 刘雪华

九、验收意见:验收合格

十、其他补充事宜:

赤峰市公安局松山区分局交通管理大队

2024年08月21日


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 车辆维修 交通管理 保养

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