内江市隆昌生态环境局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计结果

内江市隆昌生态环境局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计结果

????根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和市委审计委员会审议同意并经市政府批准的2024年审计项目计划安排,隆昌市审计局派出审计组对内江市隆昌生态环境局2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

?一、审计发现的主要问题

(一)隆昌市本级安排的预算资金未编制决算

(二)未在定点维修单位维修公务用车6次

(三)预算资金执行率低

(四)银行存款核算不规范

(五)超支挂账

(六)1笔住宿费未按规定使用公务卡结算

(七)公务车油费先付款后审批

(八)资产管理责任未落实到人

(九)未按会计制度核算在建工程

(十)已建成项目未纳入资产管理

(十一)1个项目的资产划转、交接手续不完整,不能有效落实后期管护责任

(十二)未定期对固定资产进行清查盘点

(十三)龙市河流域水环境治理项目工期滞后

(十四)2个政府采购项目未按规定对合同进行公告

?二、审计处理及整改情况

????对审计发现的问题,隆昌市审计局已依法出具了审计报告,提出了审计建议,内江市隆昌生态环境局正在积极整改,具体整改情况由其向社会公告。


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 预算 财政 审计

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