关于美工刀的采购项目合同履约验收公告
关于美工刀的采购项目合同履约验收公告
内容:
一、 *采购人名称: 安徽芜湖三山经济开发区管委会办公室
二、 *履约供应商名称: 芜湖乐马商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 221*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位: 安徽芜湖三山经济开发区管委会办公室
六、 *验收日期: 2024年10月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 2041 得力(deli)大号带金属护套美工刀/裁纸刀 | 1 | 7.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
2 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 1 | 32.0 | 得力/deli\9200 | 验收通过 | |
3 | 得力 ***** 记事本 | 1 | 3.3 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
4 | 苏泊尔 SW-17S36A 烧水壶 | 1 | 178.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17S36A | 验收通过 | |
5 | 宝克 PS1920 替芯/铅芯 | 5 | 60.0 | 宝克/Baoke\PS1920 | 验收通过 | |
6 | 得力 9574 垃圾袋 | 9 | 49.5 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
7 | 得力 ***** 双面胶带 | 1 | 1.2 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
8 | 得力 ***** 得力 ***** 纸杯(白)(50只/包)228ml 一次性杯子办公室商用家用 | 4 | 48.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
9 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 8 | 240.0 | 晨光/M&G\AGPK3508 | 验收通过 | |
10 | 得力 7664 胶装本 | 26 | 117.0 | 得力/deli\7664 | 验收通过 | |
11 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 11.0 | 得力/deli\7601 | 验收通过 | |
12 | 得力 A008 中性笔 | 10 | 24.0 | 得力/deli\A008 | 验收通过 | |
13 | 得力(deli) 0012 订书钉 | 1 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
14 | 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 | 1 | 22.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
15 | 公牛 GN-402(5m) 公牛(BULL)GN-402 3位总控全长5米 多功能插座 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\GN-402(5m) | 验收通过 | |
16 | 得力 5603 得力 5603 档案盒 | 2 | 26.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
17 | 得力 5604 得力 5604 档案盒 | 5 | 75.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
18 | 得力 5602 档案盒 | 2 | 16.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
19 | 得力/deli 5349 文件夹 | 2 | 24.0 | 得力\5349 | 验收通过 | |
20 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 1 | 29.5 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 美工刀
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