关于文件座/文件架/文件框的采购项目合同履约验收公告
关于文件座/文件架/文件框的采购项目合同履约验收公告
内容:
一、 *采购人名称: 亳州金地商业管理有限责任公司
二、 *履约供应商名称: 亳州市百速特商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 281*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位: 亳州金地商业管理有限责任公司
六、 *验收日期: 2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9181 文件座/文件架/文件框 | 3 | 135.0 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
2 | 绿联 通信设备配件/蓝牙适配器 | 1 | 50.0 | 绿联/Ugreen\100*****0589 | 验收通过 | |
3 | 京瓷 墨盒 | 1 | 550.0 | 京瓷/Kyocera\100*****6511 | 验收通过 | |
4 | 信纸 | 5 | 20.0 | 无品牌\100*****038129 | 验收通过 | |
5 | 活力28 玻璃水 | 24 | 120.0 | 活力28\100*****158028 | 验收通过 | |
6 | 京瓷 墨盒 | 1 | 280.0 | 京瓷/Kyocera\100*****103853 | 验收通过 | |
7 | 农夫山泉 纯净水 | 30 | 1050.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\100*****606167 | 验收通过 | |
8 | 蓝月亮 玻璃清洁剂 | 2 | 30.0 | 蓝月亮/Blue moon\****** | 验收通过 | |
9 | 西数 WD1000FYPS 机械硬盘 | 1 | 460.0 | 西数/WD\WD1000FYPS | 验收通过 | |
10 | 南孚 5号 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
11 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 10 | 1700.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
12 | 得力 报告夹 | 20 | 60.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
13 | 得力 报告夹 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 文件架
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