关于胶装本的采购项目合同履约验收公告

关于胶装本的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:城步苗族自治县农机事务中心

二、 *履约供应商名称:城步苗族自治县源泉超市

三、 *采购项目编号:232*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:城步苗族自治县农机事务中心

六、 *验收日期:2024年10月22日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7672 胶装本 100 1800.0 得力/deli\7672 验收通过
2 得力 5112 文件夹 100 800.0 得力/deli\5112 验收通过
3 得力 ***** 文件夹 10 350.0 得力/deli\***** 验收通过
4 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 100 4500.0 娃哈哈\饮用纯净水 596ml 验收通过
5 晨光 ARP***** 宝珠/走珠/签字笔 10 430.0 晨光/M&G\ARP***** 验收通过
6 心相印 DT3200 抽纸 5 1450.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 验收通过
7 蓝月亮 超凡洁净香氛洁厕液 500g 洁厕剂 50 800.0 蓝月亮/Blue moon\超凡洁净香氛洁厕液 500g 验收通过
8 得力 7920 PU/PVC笔记本 100 2300.0 得力/deli\7920 验收通过
9 蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 50 650.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过
10 亚太森博 至冠尚品A4 70g 打印/复印纸 25 5625.0 亚太森博\至冠尚品A4 70g 验收通过
11 妙洁 欢享纸杯 纸杯 5 1500.0 妙洁/magic\欢享纸杯 验收通过
12 榄菊 电热蚊香片 电蚊香片 20 200.0 榄菊/Lanju\电热蚊香片 验收通过
13 得力 书报架/展示架 10 1200.0 得力/deli\9301 验收通过
14 得力 5505 文件袋 100 470.0 得力/deli\5505 验收通过
15 武夷 2020新茶金骏眉茶叶红茶特级蜜香味正宗浓香型金俊眉500g散装罐装 5 640.0 武夷\SYHJJM 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张振红






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 胶装本

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