关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告

关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 合肥市庐阳区司法局

二、 *履约供应商名称: 安徽百塔商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 264*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 合肥市庐阳区司法局

六、 *验收日期: 2024年10月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 小钢炮 经典A3 70g 打印/复印纸 4包装 2 410.0 小钢炮/TOPGUN\经典A3 70g 验收通过
2 清风 BR36SJU 抽纸 原木纯品金装3层150抽*3包抽纸 32 368.0 清风/qingfeng\BR36SJU 验收通过
3 得力 7950 皮面笔记本(棕)-160页-18K(本) PU/PVC笔记本 5 54.5 得力/deli\7950 验收通过
4 美丽雅 HC****** 免手洗海绵吸水拖把 胶棉拖把 1 78.0 美丽雅/MARYYA\HC****** 验收通过
5 公牛 GN-603 电源插座 3米 插线板 4 260.0 公牛/BULL\GN-603 验收通过
6 百塔 文件架 办公室桌面多层收纳盒 a4文件置物架 文件盘 2 112.0 百塔\A4桌面收纳盒 验收通过
7 洗车毛巾 擦车抹布 4 40.0 无品牌\洗车毛巾 验收通过
8 得力 5854 A4拉杆夹抽杆夹 文件夹 资料夹报告夹简历夹 10只单色随机 6 63.0 得力/deli\5854 验收通过
9 得力 5682 档案盒加厚A4粘扣档案盒塑料资料盒文件盒 背宽35mm 20 150.0 得力/deli\5682 验收通过
10 得力 9561 得力(deli)250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 100只装 办公用品 蓝色9561 6 113.4 得力/deli\9561 验收通过
11 得力 3738 无线鼠标 1 43.5 得力/deli\3738 验收通过
12 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 带盒便签纸 107×96mm 300张/盒 4 15.2 得力/deli\7730 验收通过
13 得力 ***** 文具胶带 8mmx20y (单位:卷) 胶带/胶纸/胶条 2 18.0 得力/deli\***** 验收通过
14 得力 2041 裁纸刀大号美工刀 有挂绳孔 办公用品 颜色随机1把 塑料外壳 4 27.2 得力/deli\2041 验收通过
15 得力 0399 订书机可订80页 1 93.0 得力/deli\0399 验收通过
16 好媳妇 AGW-4475 好媳妇扫把簸箕套装AGW-4475(簸箕+扫把/2件套) 2 106.0 好媳妇\AGW-4475 验收通过
17 南孚 LR6-4B 双鹿5号碱性电池2粒/卡5号/LR6/AAA无汞碱性电池 普通干电池 20 200.0 南孚/NANFU\LR6-4B 验收通过
18 晨光 ARC***** 7号碱性电池(2粒)普通干电池 33 148.5 晨光/M&G\ARC***** 验收通过
19 得力/deli *****电热水壶 不锈钢防烫电水壶 一键保温1.7L大容量 白色(只) 1 143.0 得力/deli\***** 验收通过
20 清水(SHIMIZU) 不锈钢热水瓶3262 钢本色 2L 2 156.0 清水/SHIMIZU\SM-3262 验收通过
21 得力/deli S909铅笔12支/盒 2 13.7 得力/deli\S909 验收通过
22 得力 7910 PU/PVC笔记本16K120张大号时尚撞色商务皮面本 5 85.0 得力/deli\7910 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 李雅娴







联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 复印纸 打印

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