关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告-2024年10月30日

关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告-2024年10月30日

一、 *采购人名称: 龙里县湾滩河学区服务中心

二、 *履约供应商名称: 龙里县光兰副食店

三、 *采购项目编号: 206*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 龙里县湾滩河学区服务中心

六、 *验收日期: 2024年10月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 9850 超轻泥土 50 250.0 得力/deli\9850 验收通过
2 晨光 ZPMV8003 马克笔 15 885.0 晨光/M&G\ZPMV8003 验收通过
3 佳妍幼儿园毕业证书 30 60.0 无品牌\佳妍幼儿园毕业证书 验收通过
4 霞光 不干胶标签过塑膜A4/A3 6丝 7丝 8丝 10丝 5 300.0 霞光\A4/A3 验收通过
5 先锋 1021 剪刀 20 240.0 先锋\1021 验收通过
6 便笺盒/卡片索引盒 30 897.0 无品牌\147 验收通过
7 爱好 ***** 便签本/便条纸/N次贴 30 84.0 爱好/AIHAO\***** 验收通过
8 呼啦圈 道具亲子游戏专用比赛呼啦圈70CM 50 400.0 无品牌\70 验收通过
9 燕子 排笔 6支套装 20 98.0 燕子/Yanzi\****** 验收通过
10 得力 ***** 软头水彩笔 12-48色 20 436.0 得力\***** 48色 验收通过
11 得力油画棒18色蜡笔6964 20 100.0 得力/deli\6964 验收通过
12 狂神 乒乓球 100 100.0 狂神\乒乓球 验收通过
13 晨光无木彩色铅笔24色AWP***** 20 280.0 晨光\AWP***** 验收通过
14 得力2011-2066美工刀 刀片 20 120.0 得力\2053 验收通过
15 得力2011-2066美工刀 刀片 10 100.0 得力\2053 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 周燕云






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

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