关于收纳箱/盒/袋的采购项目合同履约验收公告

关于收纳箱/盒/袋的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:中共沅陵县委政法委员会

二、 *履约供应商名称:沅陵县天宁兄弟文体用品一店

三、 *采购项目编号:254*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:中共沅陵县委政法委员会

六、 *验收日期:2024年11月12日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 B2804P 收纳箱/盒/袋 20 1000.0 茶花\B2804P 验收通过
2 齐心 B2799 剪刀 10 100.0 齐心/Comix\B2799 验收通过
3 晨光 opp胶带 6 108.0 晨光/M&G\AJD***** 验收通过
4 中伟 BMG-***** 保险箱/柜 3 5640.0 中伟\BMG-***** 验收通过
5 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 8 280.0 好媳妇\扫把簸箕套装 验收通过
6 公牛 生活家电配件(电插板) 15 1500.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过
7 金号毛巾 运动毛巾(抹布) 10 120.0 金号毛巾\毛巾 验收通过
8 利得 0617 垃圾袋 20 140.0 利得\0617 验收通过
9 联创 DF-OV313M 电烤箱 烤火被 3 480.0 联创\DF-OV313M 验收通过
10 碧丽 净水/饮水机配件耗材 桶装水抽水器 10 400.0 碧丽/bili\抽水器 验收通过
11 金日美 商务公文包 公文包J-272A 120 8160.0 金日美\J-272A 验收通过
12 洁柔 3包 抽纸 3层405+45抽 60 900.0 洁柔/C&S\3包 验收通过
13 苏泊尔/SUPOR SW-17S62A电热水壶 4 1464.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17S62A 验收通过
14 三益档案 5874会计档案凭证盒 700g无酸纸 50 125.0 三益档案/SANISY\5874 验收通过
15 晨光 ARP***** 中性笔 12 720.0 晨光/M&G\ARP***** 验收通过
16 得力 7303S 胶水 刷片液体胶(透明)(125ml/支) 20 90.0 得力/deli\7303S 验收通过
17 印油/印泥/印台 得力/deli 9863快干印台(只) 10 70.0 得力/deli\9863 验收通过
18 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) 20 40.0 得力/deli\0015 验收通过
19 汇星 HX-2004 四栏木质文件栏 文件架 2 150.0 汇星文具\HX-2004 验收通过
20 得力/deli 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 60 900.0 得力/deli\9560 验收通过
21 活页会议记录本(皮面) 大号 150 4800.0 苏达\SD23-90 验收通过
22 晨光/M&G APYRCH59 档案盒 40 160.0 晨光/M&G\APYRCH59 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:董玲





标签: 收纳箱

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