投控2023年度内审、内部控制评价服务项目合同
投控2023年度内审、内部控制评价服务项目合同
合同基本信息 | |
合同名称: | 投控东海投资有限公司2023年度内审、内部控制评价服务项目合同 |
合同金额: | ******壹拾万贰仟元整 |
采购人(甲方)信息 | |
甲方单位名称 | 深圳市投控东海投资有限公司 |
供应人(乙方)信息 | |
乙方单位名称 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
合同主要信息 | |
主要标的内容 | 续签2024年度内审、内部控制评价服务 |
主要标的数量 | 1 |
续期履约期限、地点等简要信息 | 不超过1年 |
其他需要补充事项 | 无 |
履约评价附件 | 履约评价表.pdf |
标签: 控制评价服务
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