关于卡纸的采购项目合同履约验收公告-2024年11月25日

关于卡纸的采购项目合同履约验收公告-2024年11月25日

一、 *采购人名称: 龙里县湾滩河学区服务中心

二、 *履约供应商名称: 龙里县光兰副食店

三、 *采购项目编号: 206*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 龙里县湾滩河学区服务中心

六、 *验收日期: 2024年11月25日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 ***** 折纸/手工纸 10 60.0 得力/deli\***** 验收通过
2 得力 9850 超轻泥土 50 250.0 得力/deli\9850 验收通过
3 得力 7103 高粘度PVA固体胶/36g 20 44.0 得力/deli\7103 验收通过
4 霞光 不干胶标签过塑膜A4/A3 6丝 7丝 8丝 10丝 3 180.0 霞光\A4/A3 验收通过
5 5号儿童篮球小学考试训练蓝球 20 1160.0 无品牌\5 号 球 验收通过
6 得力 8012 裁纸刀切纸机 手动钢制裁纸机切纸刀 照片裁刀 460mm*380mm 8012切纸机 1 166.0 得力/deli\8012 验收通过
7 彩色小学生幼儿园可调节跳绳 30 150.0 无品牌\跳绳 验收通过
8 得力 ***** 宽4.8/6cm明胶打包胶带 5 45.0 得力/deli\***** 验收通过
9 得力油画棒18色蜡笔6964 10 50.0 得力/deli\6964 验收通过
10 得力/deli ***** 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带24mm*20y*145um(微黄)(6卷/筒) 5 68.3 得力/deli\***** 验收通过
11 得力/deli 6001 剪刀(混)(把) 5 30.0 得力/deli\6001 验收通过
12 得力0011-0024不锈钢订书钉 大头针 回形针 图钉 20 60.0 得力/deli\0011 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 周燕云






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 卡纸

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