关于文件袋的采购项目合同履约验收公告

关于文件袋的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:长沙市天心区湘府英才小学

二、 *履约供应商名称:湖南宫羽商科技有限公司

三、 *采购项目编号:259*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:长沙市天心区湘府英才小学

六、 *验收日期:2024年11月28日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5502 文件袋 500 500.0 得力/deli\5502 验收通过
2 晨光 ADM***** 报告夹15mm 500 750.0 晨光/M&G\ADM***** 验收通过
3 子弹头 TS-003 电源插座 40 1400.0 子弹头\TS-003 验收通过
4 得力 S007 中性笔芯 50 1750.0 得力/deli\S007 验收通过
5 晨光 AGR640EE 替芯/铅芯 黑色中性笔芯 40 1400.0 晨光/M&G\AGR640EE 验收通过
6 得力 V9 中性笔 60 1368.0 得力/deli\V9 验收通过
7 得力 V9 中性笔 48 1094.4 得力/deli\V9 验收通过
8 齐心 EA10 透明强夹力抽杆夹1cm 500 500.0 齐心/Comix\EA10 验收通过
9 齐心 B2553 橡皮擦 50 50.0 齐心/Comix\B2553 验收通过
10 中华 2B 铅笔 8 72.0 中华/Zhonghua\2B 验收通过
11 得力 ***** 拉杆夹A/4报告夹抽杆夹 700 1400.0 得力/deli\***** 验收通过
12 晨光 ARCN8289 挂钩/粘钩 60 372.0 晨光/M&G\ARCN8289 验收通过
13 双鹿 5号 普通干电池 684 649.8 双鹿\5号 验收通过
14 齐心 B2714 优质剪纸剪刀 36 162.0 齐心/Comix\B2714 验收通过
15 晨光 AJD957F1 胶带/胶纸/胶条 无痕纳米双面胶带 30 255.0 晨光/M&G\AJD957F1 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:郭湘玉






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 文件袋

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