关于剪刀的采购项目成交公告

关于剪刀的采购项目成交公告

怀化市旅游学校改扩建项目协调指挥部关于剪刀的网上超市采购项目(项目编号:225*****000********)采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:怀化市旅游学校改扩建项目协调指挥部关于剪刀的网上超市采购项目

项目编号:225*****000********

项目联系人:杨飞

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:******

项目所在行政区划名称:湖南省怀化市鹤城区

报价起止时间:-

二、采购单位信息

采购单位名称:怀化市旅游学校改扩建项目协调指挥部

采购单位地址:沿河路125号

采购单位联系人和联系方式:杨飞:182*****030

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/

采购单位预算编码:******

三、成交信息

成交日期:2024年12月6日

总成交金额(元):979(人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 怀化市鹤城区启程商务文印服务部 湖南省怀化市湖南省怀化市鹤城区坨院街道城东新区船林街24门面 979.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 博友 3600 剪刀 博友 3600 1 10.0 10.0
2 心相印 FT***** 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind FT***** 2 28.0 56.0
3 公牛 604 3米插座 公牛/BULL GN-604 2 65.0 130.0
4 嘉顺达 硬面抄 嘉顺达 A5 11 3.0 33.0
5 得力 1526 算术型计算器 得力/deli 1526 2 45.0 90.0
6 得力 5501A 文件袋 得力/deli 5501A 20 2.5 50.0
7 晨光 AJD***** 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&G AJD***** 1 9.0 9.0
8 西玛 记账凭证 西玛/simaa ***** 2 2.5 5.0
9 三益档案 领据 三益档案/SANISY 35-526 2 2.5 5.0
10 三益档案 5881 领据/借据 三益档案/SANISY 5881 1 2.5 2.5
11 三益档案 账本/账册 三益档案/SANISY 16-263现金日记账 2 10.0 20.0
12 得力 文件夹 得力/deli 5341 6 11.0 66.0
13 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 公牛/BULL 7号 AAA LR03 1.5V 5 2.5 12.5
14 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 得力/deli ***** 1 3.0 3.0
15 恒澍 背心式垃圾袋 垃圾袋 恒澍 背心式垃圾袋 4 6.0 24.0
16 得力 纸杯 得力/deli 9560 5 10.0 50.0
17 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印/Mind Act Upon Mind RW210 3 27.0 81.0
18 得力 0465 订书机 得力/deli 0465 1 40.0 40.0
19 晨光 AGP***** 中性笔 晨光/M&G AGP***** 60 2.5 150.0
20 得力 0467 订书机 得力/deli 0467 1 24.0 24.0
21 晨光 ABS***** 票夹/长尾夹32mm 晨光/M&G ABS***** 1 12.0 12.0
22 得力 5604 75mm档案盒 得力/deli 5604 2 16.0 32.0
23 晨光 ABS***** 别针/回形针/大头针 晨光/M&G ABS***** 2 3.0 6.0
24 晨光 MG7106 胶棒 晨光/M&G MG7106 24 2.0 48.0
25 晨光(M&G)ADM***** 经济型35mm档案盒 深蓝 【单只装】 晨光/M&G ADM***** 2 10.0 20.0
26 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。





联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 改扩建

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