关于胶水的采购项目合同履约验收公告

关于胶水的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:衡阳市公安局雁峰区分局

二、 *履约供应商名称:衡阳市石鼓区润一商贸服务中心

三、 *采购项目编号:268*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:衡阳市公安局雁峰区分局

六、 *验收日期:2024年12月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AWG***** 胶水(液体胶 大支 12支/盒) 24 84.0 晨光/M&G\AWG***** 验收通过
2 好媳妇 板架/海绵拖把 5 275.0 好媳妇\海绵拖把 验收通过
3 康乐 量筒/量杯/一次性塑料杯(50个/包) 40 320.0 康乐\一次性塑料杯(50个/包) 验收通过
4 蓝月亮 图书档案消毒设备/蓝月亮洗手液(套装) 24 672.0 蓝月亮/Blue moon\洗手液(套装) 验收通过
5 兰韵 LY-CC388A硒鼓 易 硒鼓(适用于m1213/1136/1106/1108/128/126/226) 2 300.0 兰韵/lanyun\LY-CC388A硒鼓 易 验收通过
6 兰韵 388A 墨粉/碳粉 5 195.0 兰韵/lanyun\388A 验收通过
7 兰韵 HP2612A 墨粉/碳粉 5 215.0 兰韵/lanyun\HP2612A 验收通过
8 兰韵 LY-PD413 硒鼓 (适用奔图P3305DN/M7105Dn) 3 630.0 兰韵/lanyun\LY-PD413 验收通过
9 晨光 k35 中性笔 12支/盒 244 653.92 晨光/M&G\k35 验收通过
10 晨光 ADM*****B 文件座/文件架/文件框 4 120.0 晨光/M&G\ADM*****B 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邹小华






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 胶水

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