内部控制检查审计评审结果公告

内部控制检查审计评审结果公告

待评价

内部控制检查审计

预算金额: ¥*****

采购方式: 直接采购

浏览次数: 45

公告中

2024-12-13 15:14:06

审合同

2024-12-13 15:22:37
3

待评价

4

已完成

需求基本信息

发布时间: 2024-12-13 15:14

采购编号: ********

其他要求:

审计内容1.全区职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗保险、生育保险、长期护理保险、公务员补充医疗保险和医疗救助等各项参保和待遇审核情况;2.全区定点医药机构医疗服务行为的协议管理情况;3.医疗保险异地就医备案、死亡退费情况;4.医疗保险特病申请资料和办证事务管理情况;5.医疗保险网络信息维护管理情况? ??

采购需求方信息

重庆市永川区医疗保障局

评审结果公告:
分包名称 供应商名称 报价金额 成交金额 实际成交金额 评审方式 评审结果 需求日期 成交/未成交原因
内部控制检查审计 重庆和勤会计师事务所有限公司 *****.00 *****.00 *****.00 - 成交 2024-12-13 15:17
已中选

联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 内部控制 检查

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