关于储水箱的采购项目合同履约验收公告
关于储水箱的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称:邵阳县塘渡口镇第三完全小学
二、 *履约供应商名称:邵阳县塘渡口镇五一文体店
三、 *采购项目编号:202*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位:邵阳县塘渡口镇第三完全小学
六、 *验收日期:2024年12月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 储水箱300l | 2 | 140.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
2 | 一次性手套 | 100 | 250.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
3 | 马利 固体水彩颜料 朱砂液 | 20 | 200.0 | 马利/Marie"s\固体水彩颜料 | 验收通过 | |
4 | 美的 SS40Q1 烧水壶 | 2 | 180.0 | 美的/Midea\SS40Q1 | 验收通过 | |
5 | 得力 A20 中性笔 | 720 | 1440.0 | 得力/deli\A20 | 验收通过 | |
6 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 50 | 350.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
7 | 斑马 WF-3 书画笔 | 20 | 180.0 | 斑马/ZEBRA\WF-3 | 验收通过 | |
8 | 木头拖把 | 120 | 1200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
9 | 茶花 0207 水桶 | 30 | 300.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
10 | 毛巾 | 40 | 120.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
11 | 烤火炉 | 12 | 600.0 | 无品牌\其他 | 验收通过 | |
12 | 1+1 烤火桌布 | 20 | 700.0 | 1+1\2 | 验收通过 | |
13 | 厨房袖套 | 20 | 180.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
14 | 一次性头帽 | 20 | 400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
15 | 世达 ***** 卷尺 | 10 | 70.0 | 世达/SATA\***** | 验收通过 | |
16 | 皮围裙 | 3 | 42.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
17 | 妙洁 厚劲系列增厚保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 | 6 | 216.0 | 妙洁/magic\厚劲系列增厚保鲜袋 | 验收通过 | |
18 | 不锈钢水瓢 | 10 | 120.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
19 | 清风 层 抽纸 | 8 | 208.0 | 清风/qingfeng\层 | 验收通过 | |
20 | 粘蚊板 | 110 | 220.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
21 | 削皮刀 | 6 | 54.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
22 | 塑料凳子 | 10 | 160.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
23 | 文件框 | 20 | 600.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
24 | 饭勺 | 55 | 110.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
25 | 晨光 AJD***** 双面胶带 | 100 | 300.0 | 晨光/M&G\AJD***** | 验收通过 | |
26 | 书签 | 120 | 60.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
27 | 得力 5623A 档案盒 | 40 | 360.0 | 得力/deli\5623A | 验收通过 | |
28 | 天艺 A4-52-1 商标纸/标签纸 | 3 | 30.0 | 天艺\A4-52-1 | 验收通过 | |
29 | 得力 0013 订书钉 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
30 | 得力 0387 订书机 | 2 | 130.0 | 得力/deli\0387 | 验收通过 | |
31 | 清风抽纸 抽纸 | 80 | 184.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
32 | 清洁球 | 400 | 800.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
33 | 耐高温隔热手套 | 4 | 100.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
34 | 洗洁精 | 30 | 1050.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
35 | 棉纱手套 | 20 | 20.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
36 | 得力 6009 剪刀 | 30 | 210.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
37 | 得力 7302 胶水 | 8 | 192.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
38 | 晨光 KGP1821A 0.5mm黑色中性笔 12支/盒 | 720 | 1440.0 | 晨光/M&G\KGP1821A | 验收通过 | |
39 | 扫把头 | 250 | 1500.0 | 无品牌\01 | 验收通过 | |
40 | 喜通 863 学生用笔记本 | 280 | 840.0 | 喜通\863 | 验收通过 | |
41 | 齐心 C***** 胶装本 | 100 | 600.0 | 齐心/Comix\C***** | 验收通过 | |
42 | 齐心 F4302 风琴包/事务包 | 15 | 330.0 | 齐心/Comix\F4302 | 验收通过 | |
43 | 灯柱 | 20 | 560.0 | 无品牌\11 | 验收通过 | |
44 | 文件袋 | 120 | 120.0 | 无品牌\01 | 验收通过 | |
45 | 盛泰 档案盒 | 40 | 400.0 | 盛泰\档案盒 | 验收通过 | |
46 | 记事本 | 15 | 435.0 | 金派\63 | 验收通过 | |
47 | 公牛GN-609六位总控插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护 | 20 | 1300.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
48 | 斯伯丁篮球 | 3 | 774.0 | 斯伯丁/Spalding\605 | 验收通过 | |
49 | 得力 3223-3号 国旗 (单位:面) | 3 | 114.0 | 得力/deli\3223 | 验收通过 | |
50 | 得力9385三联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 60 | 120.0 | 得力/deli\9385 | 验收通过 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 储水箱
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