关于钢丝球的采购项目合同履约验收公告

关于钢丝球的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:岳阳临湘市人民医院

二、 *履约供应商名称:临湘市墨香居商贸有限公司

三、 *采购项目编号:248*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:岳阳临湘市人民医院

六、 *验收日期:2024年12月19日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 钢丝球 20 40.0 茶花\B4301P 验收通过
2 慕伊莱 11升 塑料水桶 3 72.0 慕伊莱\11升 验收通过
3 清风 B913A 清风200抽擦手纸B913A 18 2304.0 清风/qingfeng\B913A 验收通过
4 维达/Vinda 商用大卷纸 3层180米大盘纸*8卷 商场酒店物业办公卫生纸厕纸(整箱销售) 卷筒纸 4 460.0 维达/Vinda\商用大卷纸 3层180米大盘纸*8卷 商场酒店物业办公卫生纸厕纸(整箱销售) 验收通过
5 晨光中性替芯G-5 0.5 AGR67T02(红/蓝/黑) 240 204.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
6 粘钩 45 112.5 一点\556 验收通过
7 齐心 L304 健康纸杯7安 白(100个/袋) 28 420.0 齐心/Comix\L304 验收通过
8 心相印 DT***** 抽纸 5 120.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT***** 验收通过
9 得力 S630 思达白板笔墨水 12ml 20瓶/盒(单位:瓶) 黑 36 127.8 得力/deli\S630 验收通过
10 洗衣粉 528 1320.0 雕牌\252克*20袋 验收通过
11 蓝月亮 洗手液套装 家居消毒液 洗手液 144 1584.0 蓝月亮/Blue moon\洗手液套装 验收通过
12 卫生纸 70 4340.0 霏羽\霏羽平板刀切纸 验收通过
13 广博GBR*****-X 特种纸软抄 25K*40页 55 167.2 广博/Guangbo\GBR*****-X 验收通过
14 晨光/M&G AGP***** 中性笔 0.38mm(12支/盒) 55 110.0 晨光/M&G\175Y4 验收通过
15 晨光中性笔 AGP***** 0.5mm(12支/盒) 432 864.0 晨光/M&G\***** 验收通过
16 得力MR3130-01软包抽取式面巾纸(白)(6包/提) (单位:提) 1 26.0 得力/deli\MR3130-01 验收通过
17 得力 7140 万能胶 7ml (单位:瓶) 黄色 36 144.0 得力/deli\7140 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘明明






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 钢丝球

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