关于工业胶带的采购项目合同履约验收公告

关于工业胶带的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

二、 *履约供应商名称: 合肥宇之铭商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 271*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

六、 *验收日期: 2024年12月19日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 本安 反光膜 30 750.0 本安\红白 验收通过
2 国产 电镐扁錾 1 25.0 国产\錾子 验收通过
3 国产 黑色油漆 7 560.0 国产\漆 验收通过
4 国产 大扁铲 1 35.0 国产\扁铲 验收通过
5 国产 防撞桶 1 310.0 国产\1.2米 验收通过
6 国产 电力防撞桶 1 580.0 国产\800 验收通过
7 方锹 1 18.0 无品牌\锹 验收通过
8 国产 开刀 2 4.0 国产\油灰刀 验收通过
9 国产 路桩 80 4800.0 国产\钢制219*600 验收通过
10 大锤 1 70.0 无品牌\大锤 验收通过
11 国产 钢丝轮 2 4.0 国产\钢丝轮 验收通过
12 国产 开刀 1 2.0 国产\油灰刀 验收通过
13 国产 弹力柱 20 110.0 国产\反光锥 验收通过
14 国产 毛刷 1 2.0 国产\毛刷 验收通过
15 源兴 铁丝 1 40.0 源兴\铁丝 验收通过
16 小红桶 5 5.0 无品牌\小 验收通过
17 瓶装松香水 10 35.0 无品牌\无型号 验收通过
18 抹泥刀 1 5.0 无品牌\铁板开刀 验收通过
19 铁砂纸 50 50.0 无品牌\砂纸 验收通过
20 钢丝刷 2 6.0 无品牌\钢丝刷 验收通过
21 小滚筒 5 15.0 无品牌\滚筒 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 姜蕾蕾







联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 工业胶带

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