关于财务证明用品的采购项目合同履约验收公告

关于财务证明用品的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:邵阳市隆回县桃花坪街道长扶完全小学

二、 *履约供应商名称:隆回县金榜题名文体城

三、 *采购项目编号:227*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:邵阳市隆回县桃花坪街道长扶完全小学

六、 *验收日期:2024年12月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 三益档案 财务证明用品,差旅费报销明细表 4 20.0 三益档案/SANISY\差旅费报销单 验收通过
2 宇安 口罩,透明口罩,防口水口罩 20 60.0 宇安\口罩 验收通过
3 三奇 其它防护用品,厨师帽 2 30.0 三奇\均码 验收通过
4 太阳花 YG-电火盆 暖风机/取暖器,小太阳 6 408.0 太阳花\YG-电火盆 验收通过
5 得力 夹子/收纳夹子,长尾夹 3 75.0 得力/deli\长尾夹 验收通过
6 振德 服务人员服装,厨师服 4 192.0 振德\0300 验收通过
7 三益档案 单据/收据/凭证,整理凭证 5 17.5 三益档案/SANISY\037 验收通过
8 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 3 40.86 得力/deli\8554 验收通过
9 3M 9501V+呼吸阀 普通口罩 呼吸阀 耳戴口罩 10 30.0 3M\9501V+呼吸阀 验收通过
10 晨光中性笔A9802 黑色 0.5mm 10 35.0 晨光/M&G\A9802 验收通过
11 南孚 南孚9V电池九伏碱性万用表电池 3 45.0 南孚/NANFU\11 验收通过
12 得力 S02 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 5 9.65 得力/deli\S02 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:隆回县桃花坪街道长扶完全小学






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 财务证明用品

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