关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:湘西土家族苗族自治州水利水电规划研究院

二、 *履约供应商名称:吉首市强哥文化用品商行

三、 *采购项目编号:223*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:湘西土家族苗族自治州水利水电规划研究院

六、 *验收日期:2024年12月26日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 公牛607插板 1.8米线 1 38.0 \ 验收通过
2 FX-350CN X中文版科学函数学生计算器 1 135.0 \ 验收通过
3 西玛费用报销单 3 45.0 \ 验收通过
4 博文550笔记本 B5 3 84.0 \ 验收通过
5 得力1556计算器 2 96.0 \ 验收通过
6 晨光YS-10优事贴 便利贴 便签条 5 15.0 \ 验收通过
7 高档压水器 1 38.0 \ 验收通过
8 晨光K35按动中性笔 10 350.0 \ 验收通过
9 得力0368省力订书机 2 56.0 \ 验收通过
10 deli得力剪刀6055特氟龙材质防粘不锈钢剪刀 2 30.0 \ 验收通过
11 长尾夹8556长尾夹 6# 15MM 5 60.0 \ 验收通过
12 不干胶标签纸 1 8.0 \ 验收通过
13 得力0018回形针 12 24.0 \ 验收通过
14 晨光优品1701中性笔签字笔学生用水笔 5 120.0 \ 验收通过
15 西玛******凭证盒 100 300.0 \ 验收通过
16 90平拖 拖把 4 180.0 \ 验收通过
17 浩洋得 C330-18C 文件袋 按扣袋 20个\包 60 60.0 \ 验收通过
18 三益档案1603会议记录本 3 24.0 \ 验收通过
19 得力7122固体胶21G 24 72.0 \ 验收通过
20 得力8554长尾夹 票夹 48只\桶 25MM 3 45.0 \ 验收通过
21 晨光*****文件盒 档案盒5.5CM 30 360.0 \ 验收通过
22 得力0012订书钉 12#订书针 10 20.0 \ 验收通过
23 心相印 RW512 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 56.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 验收通过
24 洁柔 PR078-06 软包抽取式面纸 抽纸 14 280.0 洁柔/C&S\PR078-06 验收通过
25 富强 一次性纸杯 10 60.0 富强\富强纸杯 验收通过
26 得力 8552 长尾票夹 3 52.5 得力/deli\8552 验收通过
27 晨鸣 黄铭洋A4 75克 打印/复印纸 打印纸 复印纸 3 555.0 晨鸣/CHENMING\黄铭洋A4 75克 验收通过
28 得力 5502 扣文件袋 30 60.0 得力/deli\5502 验收通过
29 公牛 GN-403(3m) 多功能插座 插板 1 55.0 公牛/BULL\GN-403(3m) 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 无店铺和其他

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