关于普通干电池的采购项目合同履约验收公告

关于普通干电池的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:常宁市司法局

二、 *履约供应商名称:常宁市芝麻南杂店

三、 *采购项目编号:260*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:常宁市司法局

六、 *验收日期:2025年1月2日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 3C数码>3C数码配件>普通干电池 得力 ***** 电池 7号电池 干电池 20 120.0 得力/deli\***** 验收通过
2 打印/复印纸 得力/deli Z7545 复印纸 绿柏 70克 A4复印纸 10 1890.0 得力/deli\Z7545 验收通过
3 公牛 GNV-TQU152 多功能插座 10 799.0 公牛/BULL\GNV-TQU152 验收通过
4 茶花 0207 水桶 10 100.0 茶花\0207 验收通过
5 妙洁 钢丝球 20 40.0 妙洁/magic\钢丝球 验收通过
6 得力 报告夹 100 400.0 得力/deli\***** 验收通过
7 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 10 100.0 庄太太\ZTT-TB-2003 验收通过
8 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 50 790.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过
9 得力/deli 9189圆形纸篓(黑)(只) 5 143.55 得力/deli\9189 验收通过
10 南孚 5号电池 普通干电池 40 102.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 得力 7757 打印/复印纸 10 150.0 得力/deli\7757 验收通过
12 家用垃圾斗 10 291.0 兰诗\****** 验收通过
13 棉线拖把 20 339.8 魅祥\100*****7071 验收通过
14 得力*****挂钩_1kg(白色)(3只/卡)(单位:卡) 20 84.8 得力/deli\***** 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 普通干电池

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