关于擦地拖鞋的采购项目合同履约验收公告

关于擦地拖鞋的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:武冈市人力资源和社会保障信息中心

二、 *履约供应商名称:武冈市南方文体精品总汇

三、 *采购项目编号:298*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:武冈市人力资源和社会保障信息中心

六、 *验收日期:2025年1月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 JOYTOUR 擦地拖鞋 5 100.0 JOYTOUR\居家待客便捷亚麻布拖鞋 验收通过
2 得力 7461 打印/复印纸 2 400.0 得力/deli\7461 验收通过
3 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 60.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 验收通过
4 多功能插座 穗和/SUIHOO SHE-8716电源插座 3m线单排4组合孔带分控开关排插 1 38.0 穗和/SUIHOO\SHE-8716 验收通过
5 晨光标朗语音型计算器 12位数 真人发音 办公 ADG***** 颜色随机 1 42.0 晨光/M&G\ADG***** 验收通过
6 晨光 一次性水杯 家用纸杯/塑料杯 办公招待客户用饮水杯 咖啡杯 茶水杯 冷热杯 豆浆杯 多款可选 单色纸杯 9昂素 250ml 100个 N8250 2 36.0 晨光\N8250 验收通过
7 文骨NB-009中性笔12支/盒 (单位:支)黑红蓝 0.5mm 72 72.0 文骨\NB-009 验收通过
8 晨光/M&G ASS***** 195mm剪刀 2 12.0 晨光/M&G\ASS***** 验收通过
9 晨光(M&G)ADM*****B A4档案盒 35mm办公粘扣资料盒 收纳盒加厚PP材质塑料文件盒 【单个装】 13 143.0 晨光/M&G\ADM***** 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:杨阳






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 擦地拖鞋

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