仁寿县行政审批局关于审计整改结果的公告

仁寿县行政审批局关于审计整改结果的公告

仁寿县审计局于2024年4月12日至6月11日对仁寿县行政审批局(以下简称“县行政审批局”)2020年至2023年财政财务收支情况进行了送达审计,县审计局向县行政审批局送达审计报告。我单位高度重视本次审计及审计整改工作,现就相关整改结果公告如下:

一、整改工作组织情况

召开审计反馈问题整改工作专题会,成立了整改工作领导小组,制定了具体整改方案,落实了整改措施,对照问题,积极整改,全力以赴做好审计整改工作。

二、审计查出问题及整改情况

县审计局共提出三个方面,11个问题,已整改落实10个,正在整改的1个。

(一)关于“办公费、培训费支出未采用公务卡也未采用对公转账方式支付”的问题,所有班子成员和中层现已办理公务卡,在以后的公务支出中严格按照要求采用公务卡或对公转账方式结算。

(二)关于“超过现金结算起点支出未采用对公转账也未使用公务卡结算”的问题,已组织全体干部职工学习财经法规,增强财经法纪意识,并在单位经济活动中严格规范公务卡使用和现金管理。

(三)关于“现金收支未入账”的问题,已加强对财务人员的培训,提升财务人员履职能力。

(四)关于“虚报工程量,造成财政资金损失”的问题,已追回重复计量资金并将追回资金如数缴入财政专户。

(五)关于“部分重大经济事项决策执行不到位”的问题,组织全体职工学习法规制度,严格遵守“三重一大”议事规则,对经济事项进行集体研究决策,落实内控制度。

(六)关于“未按政府采购程序采购复印纸”的问题,已组织全体干部职工学习政府采购程序并按实际需求编制A4纸采购预算。

(七)关于“擅自修改竣工验收报告时间,用于提前退还工程保证金”的问题,已加强财务人员培训,严把会计票据和附件的审核报销关。

(八)关于“验收不规范导致提前支付微信平台建设运营服务资金”的问题,已组织全体干部职工学习内部制度,按合同管理内部控制进行验收事项,财务人员加强票据审核。

(九)关于“固定资产未在验收时按照资产价值入账”的问题,财务人员已参加财政局举办的财会业务能力提升培训,加强国有资产管理。

(十)关于“未履行固定资产配置审批程序,未记入固定资产账”的问题,已将未入账固定资产补记入账,组织学习行政事业性国有资产配置、使用、处置等相关制度,加强国有资产管理。

三、审计建议采纳情况

对于加强财务管理、加强单位重大事项决策执行力度等审计建议均已采纳并认真执行。

四、尚未整改到位问题原因及后续整改措施

针对“化整为零规避政府采购程序”的问题,涉及2024年的服务合同已于2024年3月签订,此次合同到期后将按照政府采购有关规定进行采购该项服务,计划在2025年1月编制采购预算,2月进行采购意向外网公示,4月完成采购,签订采购合同。

仁寿县行政审批局

2025年1月7日


联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 审计整改结果

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