关于PU/PVC笔记本的采购项目合同履约验收公告-2025年1月9日

关于PU/PVC笔记本的采购项目合同履约验收公告-2025年1月9日

一、 *采购人名称: 长顺县教育局

二、 *履约供应商名称: 长顺县可轩文具超市

三、 *采购项目编号: 286*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 长顺县教育局

六、 *验收日期: 2025年1月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3164 笔记本 25K 5 175.0 得力/deli\3164 验收通过
2 斯洁 WYH-PB51 90cm排拖 10 780.0 斯洁\WYH-PB51 验收通过
3 DSB 960枚50×29mm不干胶标签贴纸自粘性标贴 口取纸姓名贴 10 99.0 DSB\50*29MM 验收通过
4 会军 202 发令弹(100粒装) 裁判用具 4 760.0 会军\202 验收通过
5 兰威 LW-0805 长跳绳 (5米) 20 760.0 兰威/Lenwave\LW-0805 验收通过
6 美的 SAF35MA 电风扇 2 360.0 美的/Midea\SAF35MA 验收通过
7 天顺 Q311报告夹 15 225.0 天顺 \Q311 验收通过
8 兴立 老师教学课业本/教学用70页 50 300.0 兴立 /FPQ\GB R2K16-70 验收通过
9 Q310-14 A4抽杆夹报告夹(10个装) 15 150.0 无品牌\Q310-14 验收通过
10 晨光 A4-25 10个装 抽杆夹 15 420.0 晨光/M&G\A4-25 验收通过
11 喜润家 CIRY)木杆塑料硬毛扫把单个环卫扫水户外扫帚 20 198.0 喜润家/CIRY\硬毛扫把 验收通过
12 晨光 10本48K二联单栏收据 收据收款单/本 现金收剧单据无碳复写APYYGK71 4 113.36 晨光/M&G\APYYGK71 验收通过
13 晨光/M&G AWG***** 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 6 252.0 晨光/M&G\AWG***** 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 长顺县第三小学






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 笔记本

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