关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2025年1月10日

关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2025年1月10日

一、 *采购人名称: 余庆县供销合作社联合社

二、 *履约供应商名称: 余庆县求实书屋

三、 *采购项目编号: 262*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 余庆县供销合作社联合社

六、 *验收日期: 2025年1月10日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7303 胶水 6 22.2 得力/deli\7303 验收通过
2 得力 6600ES 中性笔 12支1盒 5 60.0 得力/deli\6600ES 验收通过
3 得力 0018 回形针 5 12.5 得力/deli\0018 验收通过
4 得力 8554ES 票夹/长尾夹 15 300.0 得力/deli\8554ES 验收通过
5 博文 631 PU笔记本 10 160.0 博文/bowen\631 验收通过
6 博文 632 PU笔记本 10 130.0 博文/bowen\632 验收通过
7 公牛 GN-610 电源插座 2 136.0 公牛/BULL\GN-610 验收通过
8 申士 7012 皮面笔记本 5 120.0 申士/SNSIR\7012 验收通过
9 得力 8556 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli\8556 验收通过
10 得力 8555 票夹/长尾夹 5 50.0 得力/deli\8555 验收通过
11 得力 8553 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli\8553 验收通过
12 得力 8552 票夹/长尾夹 5 125.0 得力/deli\8552 验收通过
13 宝克 PC1828 中性笔 5 120.0 宝克/Baoke\PC1828 验收通过
14 得力 1535 电子计算器 1 45.0 得力/deli\1535 验收通过
15 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli\0012 验收通过
16 得力 7092 胶棒 10 30.0 得力/deli\7092 验收通过
17 得力 9874 印油 2 14.0 得力/deli\9874 验收通过
18 得力 9864 印台 2 30.0 得力/deli\9864 验收通过
19 得力 6010 剪刀 2 20.0 得力/deli\6010 验收通过
20 得力 0371 订书机 3 120.0 得力/deli\0371 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 谭朝霞






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 胶水

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