关于胶棉拖把的采购项目合同履约验收公告

关于胶棉拖把的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:邵阳市隆回县卫生健康局

二、 *履约供应商名称:湖南昊成商贸有限公司

三、 *采购项目编号:255*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:邵阳市隆回县卫生健康局

六、 *验收日期:2025年1月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 好媳妇 胶棉拖把 20 1360.0 好媳妇\HD-7116A 验收通过
2 美丽雅 HC****** 扫把 20 260.0 美丽雅/MARYYA\HC****** 验收通过
3 友邦 焗油帽子 20 300.0 友邦\0996K 验收通过
4 得力 0465 订书机 5 160.0 得力/deli\0465 验收通过
5 得力 3345 记事本 20 360.0 得力/deli\3345 验收通过
6 可孚 KD-N-PE(聚已烯手套)100只装 防护手套 2 90.0 可孚/cofoe\KD-N-PE(聚已烯手套)100只装 验收通过
7 心相印 H200 抽纸 10 280.0 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 验收通过
8 阑欧 危险警示牌 5 650.0 阑欧\As025 验收通过
9 华为 AF10 无线鼠标 5 750.0 华为/Huawei\AF10 验收通过
10 大卫 P2 擦窗器 10 890.0 大卫\P2 验收通过
11 茶花 ***** 整理箱 20 1320.0 茶花\***** 验收通过
12 公牛 GN-B20A0 电源插座 10 820.0 公牛/BULL\GN-B20A0 验收通过
13 维多利亚旅行者 V7009 商务公文包 20 1760.0 维多利亚旅行者/Victoriatourist\V7009 验收通过
14 得力 S02 中性笔 50 100.0 得力/deli\S02 验收通过
15 武夷山 绿茶 20 6000.0 武夷山\ 验收通过
16 齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸 30 8970.0 齐心/Comix\晶纯A4 70g 验收通过
17 妙洁 一次性纸杯 30 1080.0 妙洁/magic\270ml100只 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:吴萍






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 胶棉拖把

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