关于扫把的采购项目合同履约验收公告-2025年1月13日

关于扫把的采购项目合同履约验收公告-2025年1月13日

一、 *采购人名称: 剑河县工业信息化和商务局

二、 *履约供应商名称: 剑河县老东文具店

三、 *采购项目编号: 268*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 剑河县工业信息化和商务局

六、 *验收日期: 2025年1月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 3 39.0 洛楚\LCGQJ-2111 验收通过
2 益美得 FW-1101簸箕 3 36.0 益美得\FW-1101 验收通过
3 得力 3716 有线鼠标 1 65.0 得力/deli\3716 验收通过
4 超威 500g 洁厕剂 6 30.0 超威\500g 验收通过
5 晨光 APYRD***** A4档案盒牛皮纸加厚纸质文件盒资料会计凭证盒 背宽5CM 10个/包 1包装 10 380.0 晨光/M&G\APYRD***** 验收通过
6 希捷 STJL******* 移动硬盘 1 679.0 希捷/Seagate\STJL******* 验收通过
7 辰锋 XZ-NSB-200C 恒温取暖器 1 160.0 辰锋\XZ-NSB-200C 验收通过
8 晨光 AYZ***** 秒干印台(中) 印油印章用盖章财务办公用品 【4盒/件】 2 50.0 晨光/M&G\AYZ***** 验收通过
9 晨光 ACT***** ACT***** 20m*5mm/PET带芯 修正液/修正带/修正贴良品社系列改正带【单个装】 2 12.0 晨光/M&G\ACT***** 验收通过
10 晨光 ARP***** 黑色直液式速干签字笔0.38mm【12支/盒】 1 69.0 晨光/M&G\ARP***** 验收通过
11 晨光 AJD***** 晨光/M&G AJD***** 胶带 10 40.0 晨光/M&G\AJD***** 验收通过
12 晨光 ABS***** ABS***** 76mm圆形票夹(6个一包) 8 116.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
13 宝克 1+1PC1048 中性笔 10 80.0 宝克/Baoke\1+1PC1048 验收通过
14 得力 7730 7730(76*19mm四格) 一包装 便签本/便条纸/N次贴 10 45.0 得力/deli\7730 验收通过
15 得力 9879 财务印章光敏印油/印泥/印台 2 22.0 得力/deli\9879 验收通过
16 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 2 33.6 得力/deli\0610B 验收通过
17 晨光 AGPA1701 中性笔 2 38.0 晨光/M&G\AGPA1701 验收通过
18 西玛 ***** 印油/印泥/印台 2 26.0 西玛/simaa\***** 验收通过
19 得培力 D-55 档案盒 30 300.0 得培力/depli\D-55 验收通过
20 博文 ***** PU/PVC笔记本 10 220.0 博文/bowen\***** 验收通过
21 中华牌 6151 铅笔 1 96.0 中华牌\6151 验收通过
22 晨光 ABS***** 订书钉 7 91.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
23 得力 5604 档案盒 24 312.0 得力/deli\5604 验收通过
24 得力 6055 剪刀 2 25.6 得力/deli\6055 验收通过
25 得力 8551 票夹/长尾夹 12 156.0 得力/deli\8551 验收通过
26 得力 0385 订书机 1 135.0 得力/deli\0385 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 佘文文






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 扫把

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