关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:凤凰县沱江镇箭道坪幼儿园

二、 *履约供应商名称:凤凰县新天地文体办公一体化超市

三、 *采购项目编号:270*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:凤凰县沱江镇箭道坪幼儿园

六、 *验收日期:2025年1月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 衣架 20 240.0 \ 验收通过
2 盲盒 115 4025.0 \ 验收通过
3 DIY手工纸杯 230 2300.0 \ 验收通过
4 DIY手工折纸 230 1840.0 \ 验收通过
5 伴手礼 1110 8880.0 \ 验收通过
6 橡皮筋 46 368.0 \ 验收通过
7 晨光 APY4621KE 卡纸 950 950.0 晨光/M&G\APY4621KE 验收通过
8 捷犀 马卡龙气球 28 420.0 捷犀\100*****9502 验收通过
9 齐心 C310A 透明防按扣文件袋 100 100.0 齐心/Comix\C310A 验收通过
10 宝克 MP2913-48 马克笔 230 *****.0 宝克/Baoke\MP2913-48 验收通过
11 颐居雅乐 磁力片儿童益智玩具积木磁铁吸铁石棒磁性女男孩纯智力拼装多功能 益智类 5 990.0 颐居雅乐\磁力片 验收通过
12 得力 8551 票夹/长尾夹 200 400.0 得力/deli\8551 验收通过
13 过塑膜 5 210.0 得力/deli\3817 验收通过
14 得力文件夹5333 46 552.0 得力/deli\5333 验收通过
15 晨光彩色超轻粘土 彩泥/橡皮泥 100 1500.0 晨光\多色超轻粘土 验收通过
16 得力 7327 热熔胶棒 450 450.0 得力\7327 验收通过
17 A1297 齐心档案盒 46 690.0 齐心/Comix\A1297 验收通过
18 得力海绵胶 4/5/6 230 1150.0 得力/deli\***** 验收通过
19 得力打印纸-Z7547/复印纸A4-70g-8包(白色)(包) 打印/复印纸 32 880.0 得力/deli\Z7547 验收通过
20 得力固体胶-7093 胶带/胶纸/胶条 胶棒 100 400.0 得力/deli\7093 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:付秦菘






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 无店铺和其他

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