关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:常宁市第三中学

二、 *履约供应商名称:常宁市老三毛文具店

三、 *采购项目编号:225*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:常宁市第三中学

六、 *验收日期:2025年1月16日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 【磁性党徽】【#714】【2mm】标准党徽胸章 45 202.5 \ 验收通过
2 【复印纸】金宝兄弟A3 80克黄金雅复印纸 5 1100.0 \ 验收通过
3 【远特】【16K】【胶套本】#100胶套本 89 712.0 \ 验收通过
4 心相印 盒抽 抽纸 5 119.5 心相印/Mind Act Upon Mind\盒抽 验收通过
5 远特16K胶套本 30 450.0 \ 验收通过
6 120L大容量户外垃圾桶大号室外120工业带盖小区环卫 5 740.0 \ 验收通过
7 一次性方便杯 50 300.0 \ 验收通过
8 垃圾袋大码手提加厚黑色塑料袋 240 912.0 \ 验收通过
9 矿泉水 240 480.0 \ 验收通过
10 拔河麻绳 1 398.0 \ 验收通过
11 广博 4号(25mm)彩色长尾夹 PJTC007MS 5 90.0 \ 验收通过
12 得力7093固体胶 10 50.0 \ 验收通过
13 16K胶套本150型(96页)横线本清新简约系列笔记本 61 732.0 \ 验收通过
14 007 晨光/M&G AGR***** 替芯/铅芯中性笔芯 0.7 中性替芯 盒装替芯(20支/盒) 5 75.0 晨光/M&G\007 验收通过
15 4k奖状 100 100.0 \ 验收通过
16 荣誉证书 100 50.0 \ 验收通过
17 bopp胶带 5 50.0 无品牌\6.0cm 验收通过
18 得力5502文件袋 得力5502文件袋 50 100.0 得力/deli\得力5502文件袋 验收通过
19 南孚 6LR61-1B/9V 普通干电池 15 225.0 南孚/NANFU\6LR61-1B/9V 验收通过
20 图钉/工字钉 得力0021彩色工字钉(混)(35枚/盒) 30 105.0 得力/deli\0021 验收通过
21 得力 得力2034美工刀办公刀具(银色)(把) 5 20.0 得力/deli\2034 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:段仕成






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 无店铺和其他

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