关于修正液/修正带/修正贴的采购项目合同履约验收公告-2025年1月17日

关于修正液/修正带/修正贴的采购项目合同履约验收公告-2025年1月17日

一、 *采购人名称: 剑河县革东中学

二、 *履约供应商名称: 剑河县博士文体用品商行

三、 *采购项目编号: 272*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 剑河县革东中学

六、 *验收日期: 2025年1月17日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 20 80.0 得力/deli\VR119 验收通过
2 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 4 492.0 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 验收通过
3 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 30 360.0 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 验收通过
4 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 60 600.0 蓝鲸环卫\LJHW-8544 验收通过
5 悦卡 室内活性炭 50 400.0 悦卡/YUEKA\无型号 验收通过
6 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 2 300.0 超威 SUPERB\除菌洁厕剂 验收通过
7 得力 6817 白板笔 12 240.0 得力/deli\6817 验收通过
8 罗氏 GP-2009 中性笔 20 180.0 罗氏\GP-2009 验收通过
9 罗氏 GP-2009 中性笔 10 90.0 罗氏\GP-2009 验收通过
10 得力 档案夹 10 200.0 得力/deli\5901 验收通过
11 得力 8554 票夹/长尾夹 8 160.0 得力/deli\8554 验收通过
12 得力 美工刀 21 63.0 得力/deli\2058 验收通过
13 GN-218 电源插座 4 480.0 公牛/BULL\GN-218 验收通过
14 日天 纸类标签 10 100.0 日天\标签纸002 验收通过
15 闪迪 CZ73 U盘 5 275.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
16 得力 0368 订书机 3 96.0 得力/deli\0368 验收通过
17 得力 7102 胶水 5 250.0 得力/deli\7102 验收通过
18 得力 1559 电子计算器 5 300.0 得力/deli\1559 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 潘虹竹






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

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