关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称:凤凰县大坳幼儿园
二、 *履约供应商名称:凤凰县新大地文体办公用品店
三、 *采购项目编号:245*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位:凤凰县大坳幼儿园
六、 *验收日期:2025年1月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 记号笔 | 50 | 125.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 档案盒 | 24 | 672.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 贴贴 | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 爱迪生 书包 双肩 | 5 | 400.0 | 爱迪生/Edison\书包 | 验收通过 | |
5 | 心相印 RW210 卷筒纸 柔影卷纸 5052 | 20 | 60.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
6 | 得力 5501 文件袋 A4按扣资料袋 PP防水档案袋公文袋 | 200 | 300.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
7 | 齐心 C5111 荣誉证书 | 30 | 360.0 | 齐心/Comix\C5111 | 验收通过 | |
8 | 齐心 B2834 美工刀 | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\B2834 | 验收通过 | |
9 | 齐心 MJ1210 双面胶 | 120 | 300.0 | 齐心/Comix\MJ1210 | 验收通过 | |
10 | 西玛 FM-131 A4 费用报销费单 原始单据粘贴单 原始凭证粘贴单 差旅费报销单 经费支出报销单 报销单据粘贴单 付款申请单 | 3 | 150.0 | 西玛/CIMA\FM-131 | 验收通过 | |
11 | 惠翌 50mm彩色长尾夹 木夹子 | 1000 | 500.0 | 惠翌\50mm彩色长尾夹 | 验收通过 | |
12 | 得力 ***** 双面胶 | 150 | 225.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
13 | 达伯埃 80g 打印/复印纸 打印纸 | 40 | 1300.0 | 达伯埃/Double A\80g | 验收通过 | |
14 | 得力 6071 1 剪刀 | 20 | 120.0 | 得力/deli\6071 | 验收通过 | |
15 | 利百代 YN-30 印油/印泥/印台 印油 | 5 | 75.0 | 利百代/LIBERTY\YN-30 | 验收通过 | |
16 | 得力 8551ES 得力8551彩色长尾夹 | 200 | 400.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
17 | 洗衣液/洗衣粉 立白 超洁清新洗衣粉900g | 24 | 288.0 | 立白/Liby\超洁清新洗衣粉900g | 验收通过 | |
18 | 海绵纸 | 120 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\2mm加厚彩色海绵纸手工diy 材料彩色手工纸大张泡沫纸幼儿园玫瑰花主题墙贴黑色白色粉色背景纸 | 验收通过 | |
19 | 可得优 过塑膜 | 20 | 840.0 | 可得优/KW-TRIO\SF3-12 | 验收通过 | |
20 | 广博 N***** 热熔胶枪 | 8 | 240.0 | 广博/Guangbo\N***** | 验收通过 | |
21 | 嘉迪安 集采优选 麻绳 绳子 | 30 | 750.0 | 嘉迪安/GUARDEE\细麻绳 | 验收通过 | |
22 | 得力 ***** 热熔胶棒 | 500 | 500.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
23 | 海王 皱纹纸 | 300 | 300.0 | 海王\混装100 | 验收通过 | |
24 | 公牛多功能插线板403/5米 | 5 | 350.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
25 | 文骨NB-009中性笔-黑红蓝 0.5MM | 200 | 200.0 | 文骨\NB-009 | 验收通过 | |
26 | 立白/Liby新 金桔洗洁精 1.12kg | 12 | 144.0 | 立白/Liby\新金桔 1.12kg | 验收通过 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 无店铺和其他
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