关于白板笔的采购项目合同履约验收公告

关于白板笔的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 芜湖华师实验学校

二、 *履约供应商名称: 芜湖始终商贸有限责任公司

三、 *采购项目编号: 234*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 芜湖华师实验学校

六、 *验收日期: 2025年1月21日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AWMY2232 白板笔 20 200.0 晨光/M&G\AWMY2232 验收通过
2 晨光 AWMY2232 白板笔 20 200.0 晨光/M&G\AWMY2232 验收通过
3 晨光 AWMY2232 白板笔 60 600.0 晨光/M&G\AWMY2232 验收通过
4 晨光 彩色长尾夹子/收纳夹子 10 135.0 晨光/M&G\彩色长尾夹 验收通过
5 垃圾袋 50 420.0 无品牌\3 验收通过
6 垃圾袋 40 304.0 无品牌\3 验收通过
7 上汇 2906 奖状/证书 300 90.0 上汇\2906 验收通过
8 得力 0231 订书钉起钉器 10 24.0 得力/deli\0231 验收通过
9 南孚 7号电池 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
10 南孚 5号 普通干电池 30 75.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
11 浅绿复印纸80gA4-100 20 160.0 无品牌\无型号 验收通过
12 会议记录本 50 140.0 无品牌\1 验收通过
13 得力 0309 订书机 20 150.0 得力/deli\0309 验收通过
14 工字钉 20 40.0 无品牌\无型号 验收通过
15 得力 9879 印油/印泥/印台 10 87.0 得力/deli\9879 验收通过
16 得力 便利贴 120 324.0 得力/deli\7737 验收通过
17 得力 5683 档案盒55mm 72 554.4 得力/deli\5683 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 蔡雨婷







联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 白板笔

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