关于平板拖把的采购项目合同履约验收公告

关于平板拖把的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:岳阳市公安局

二、 *履约供应商名称:岳阳非凡科技有限公司

三、 *采购项目编号:217*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位:岳阳市公安局

六、 *验收日期:2025年1月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 好媳妇 LP-6701 平板拖把 1 115.0 好媳妇\LP-6701 验收通过
2 康源 垃圾袋 垃圾袋 30 210.0 康源\垃圾袋 验收通过
3 金荷 金荷打印纸 A4纸 2 480.0 金荷\打印纸 验收通过
4 其它油墨 柯尼卡美能达 287碳粉 1 280.0 A\美能达 验收通过
5 徽章/纪念章 党徽 50 300.0 A\党徽 验收通过
6 打印/复印纸 金荷A3 70g 复印纸 打印纸 一箱/5包 一箱/4包 8 480.0 金荷\金荷A3 70g 验收通过
7 子弹头 子弹头插座 排插 1 78.0 子弹头\排插 验收通过
8 得力 S936 铅笔 2B 12支/盒 (单位:盒) 红色 20 20.0 得力/deli\S936 验收通过
9 心相印 BT2910 卷筒纸 卷纸 (一提10卷)(一件6提) 80 304.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2910 验收通过
10 南孚 /NANFU 7号电池 普通干电池(一板5粒) 10 25.5 南孚/NANFU\7号 验收通过
11 南孚 5号 普通干电池 40 102.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
12 心相印 FT***** 抽纸 (一提6盒)一件8提 10 280.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT***** 验收通过
13 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7(12支/盒) 24 48.0 晨光/M&G\GP1111A 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:许静






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 平板拖把

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