关于其它网络设备的采购项目合同履约验收公告

关于其它网络设备的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 亳州市园林建设管理服务中心

二、 *履约供应商名称: 亳州市万客礼商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 206*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 亳州市园林建设管理服务中心

六、 *验收日期: 2025年1月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 联想 H1-U03C 转换器 6 414.0 联想/lenovo\H1-U03C 验收通过
2 天喜 TBB133-2000 茶瓶 6 276.0 天喜\TBB133-2000 验收通过
3 金蝶 SZ******S 凭证盒 20 80.0 金蝶/kingdee\SZ******S 验收通过
4 得力 7665 软抄 25 550.0 得力/deli\7665 验收通过
5 得力 ***** 双面胶 10 80.0 得力/deli\***** 验收通过
6 晨光 ADM***** 网格袋 100 500.0 晨光/M&G\ADM***** 验收通过
7 得力 P***** 胶水 8 192.0 得力/deli\P***** 验收通过
8 清风 200抽 硬抽 20 380.0 清风/qingfeng\200抽 验收通过
9 得力 6893 记号笔 15 375.0 得力/deli\6893 验收通过
10 振德 免手洗抗菌凝胶 免洗洗手液 30 1050.0 振德\免手洗抗菌凝胶 验收通过
11 稻草熊 收纳箱 整理箱 储物箱 10 850.0 稻草熊\收纳箱 整理箱 验收通过
12 世达 ***** 美工刀 10 120.0 世达/SATA\***** 验收通过
13 得力 粉纸 2 480.0 得力/deli\粉纸 验收通过
14 雷达 杀虫剂喷雾 杀 虫 剂 30 750.0 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 验收通过
15 得力 6791 台笔 20 100.0 得力/deli\6791 验收通过
16 罗技 鼠标垫 3 81.0 罗技/Logitech\260*210mm 验收通过
17 得力 8921 抽纸盒 6 114.0 得力/deli\8921 验收通过
18 良亮 台灯 2 396.0 良亮\AAA级寝室卧室床头灯 无蓝光伤害 灰色-国AA级+调光调色+45分钟定时提醒+高显色 验收通过
19 好媳妇 拖把 7 406.0 好媳妇\AGW-4848 验收通过
20 得力 5504 文件袋 100 300.0 得力\5504 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 王伟







联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 其它网络设备

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