关于橡皮的采购项目合同履约验收公告-2025年1月29日

关于橡皮的采购项目合同履约验收公告-2025年1月29日

一、 *采购人名称: 凯里市第一人民医院

二、 *履约供应商名称: 凯里市鑫腾文体用品经营部

三、 *采购项目编号: 221*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位: 凯里市第一人民医院

六、 *验收日期: 2025年1月29日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 MF6306 文具 米菲系类图胶 4B考试大号黄色橡皮擦 单块/装 30 30.0 晨光/M&G\MF6306 验收通过
2 得力 9863 印台 82mm透明圆形财务快干印泥 (红色) 单个/装 48 216.0 得力/deli\9863 验收通过
3 得力 7103 高粘度PVA固体胶水 快干耐用便携胶棒 学习生活手工DIY 12支/盒 56 84.0 得力/deli\7103 验收通过
4 文威 6912烫金 12K荣誉证书 加厚硬壳奖励奖状 经典证书高档烫金封皮 单本/装 65 650.0 文威\6912 验收通过
5 晨光(M&G) MG2130 黑色/红色/蓝色双头细杆记号笔 学生勾线笔 学习重点标记笔 【12支/盒】 288 432.0 晨光/M&G\MG2130 验收通过
6 晨光 ABS***** 12#防伪订书针 高强度易穿透钉书针 含logo水印(防止插页换钉) 1000枚/盒 10盒装 60 84.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
7 晨光/(M&G) 文具 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 大容量PP文件盒 党建资料盒/财务凭证收纳盒 单个装 ADM***** 24 288.0 晨光/M&G\ADM***** 验收通过
8 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 周觅






联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 橡皮

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